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索引号 pingyijjkfqglwyh/2023-0000021 发布机构 平邑县经济开发区管理委员会
公开目录 预算 发布日期 2023-02-15
文号 公开方式 主动公开
标题 2023年山东平邑经济开发区管委会部门预算
2023年山东平邑经济开发区管委会部门预算

目 录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分2023 年部门预算情况和重要事项说明第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一)对区内实行统一领导、统一规划、统一建设、统一管理。

(二)负责开发区领导班子建设、干部队伍建设和党的建设。

(三)负责制定并实施开发区总体规划、经济发展规划、土

地利用总体规划、财政发展计划、产业发展规划、产业导向政

策等。

(四)负责区内经济建设、产业发展、财政收支、 “双招双引”、园区建设、企业服务等工作。

五)按照职责权限,负责区内投资项目审批、核准和备案等工作。

(六)负责区内土地开发、国有资产经营管理等工作。

(七)负责辖区内统计工作, 做好经济运行情况监测、分析等工作。

(八)协助有关部门、派驻机构做好区内社会稳定、综合执法、生态环境等工作。

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

山东平邑经济开发区管委会部门预算包括:山东平邑经济开发区管委会本级预算。

纳入山东平邑经济开发区管委会2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.山东平邑经济开发区管委会本级

第二部分

2023 年部门预算表

公开表1

收支总体情况表

单位:万元

收入

支 出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

1,245.46

一、一般公共服务支出


一般公共预算收入

1,245.46

二、外交支出


政府性基金预算收入


三、国防支出


国有资本经营预算收入


四、公共安全支出


二、财政专户管理资金收入


五、教育支出


三、事业收入(不含教育收费)


六、科学技术支出


四、事业单位经营收入


七、文化旅游体育与传媒支出


五、其他收入


八、社会保障和就业支出

155.00



九、卫生健康支出

30.00



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出

991.46



十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

69.00



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出


本年收入合计

1,245.46

本年支出合计

1,245.46

上级补助收入




附属单位上缴收入


对附属单位的补助支出


使用非财政拨款结余


上缴上级支出


上年结转


结转下年






收 入总 计

1,245.46

支出总计

1,245.46

公开表2

收入总体情况表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

财政拨款收入

财政专

户管理

资金收

事业

收入

事业单位经营收入

其他

收入

上级补助收入

附属单

位上缴

收入

使用非财政拨款结余

上年

结转

小计

一般公共预算收入

政府性基

金预算收

国有资本

经营预算

收入

合 计

1,245.46

1,245.46

1,245.46











208



社会保障和就业支出

155.00

155.00

155.00











208

05


行政事业单位养老支出

150.00

150.00

150.00











208

05

02

事业单位离退休

22.00

22.00

22.00











208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.00

78.00

78.00











208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

50.00

50.00

50.00











208

99


其他社会保障和就业支出

5.00

5.00

5.00











208

99

99

其他社会保障和就业支出

5.00

5.00

5.00











210



卫生健康支出

30.00

30.00

30.00











210

11


行政事业单位医疗

30.00

30.00

30.00











210

11

02

事业单位医疗

30.00

30.00

30.00











212



城乡社区支出

991.46

991.46

991.46











212

01


城乡社区管理事务

991.46

991.46

991.46











212

01

99

其他城乡社区管理事务支出

991.46

991.46

991.46











221



住房保障支出

69.00

69.00

69.00











221

02


住房改革支出

69.00

69.00

69.00











221

02

01

住房公积金

69.00

69.00

69.00











公开表3

支出总体情况表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级

支出

对附属单位补助支出

事业单位

经营支出

结转下年

合 计

1,245.46

864.66

380.80





208



社会保障和就业支出

155.00

155.00






208

05


行政事业单位养老支出

150.00

150.00






208

05

02

事业单位离退休

22.00

22.00






208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.00

78.00






208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

50.00

50.00






208

99


其他社会保障和就业支出

5.00

5.00






208

99

99

其他社会保障和就业支出

5.00

5.00






210



卫生健康支出

30.00

30.00






210

11


行政事业单位医疗

30.00

30.00






210

11

02

事业单位医疗

30.00

30.00






212



城乡社区支出

991.46

610.66

380.80





212

01


城乡社区管理事务

991.46

610.66

380.80





212

01

99

其他城乡社区管理事务支出

991.46

610.66

380.80





221



住房保障支出

69.00

69.00






221

02


住房改革支出

69.00

69.00






221

02

01

住房公积金

69.00

69.00






公开表4

财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收入

支 出

项目

预算数

项目

预算数

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、一般公共预算收入

1,245.46

一、一般公共服务支出





二、政府性基金预算收入


二、外交支出





三、国有资本经营预算收入


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

155.00

155.00





九、卫生健康支出

30.00

30.00





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出

991.46

991.46





十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

69.00

69.00



收入

支 出

项目

预算数

项目

预算数

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算



二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出





本年收入合计

1,245.46

本年支出合计

1,245.46

1,245.46










上年结转


结转下年





其中:一般公共预算结转







政府性基金预算结转







国有资本经营预算结转














收 入 总 计

1,245.46

支出总计

1,245.46

1,245.46



公开表5

一般公共预算支出情况表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员支出

日常公用支出

合 计

1,245.46

864.66

840.00

24.66

380.80

208



社会保障和就业支出

155.00

155.00

155.00



208

05


行政事业单位养老支出

150.00

150.00

150.00



208

05

02

事业单位离退休

22.00

22.00

22.00



208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.00

78.00

78.00



208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

50.00

50.00

50.00



208

99


其他社会保障和就业支出

5.00

5.00

5.00



208

99

99

其他社会保障和就业支出

5.00

5.00

5.00



210



卫生健康支出

30.00

30.00

30.00



210

11


行政事业单位医疗

30.00

30.00

30.00



210

11

02

事业单位医疗

30.00

30.00

30.00



212



城乡社区支出

991.46

610.66

586.00

24.66

380.80

212

01


城乡社区管理事务

991.46

610.66

586.00

24.66

380.80

212

01

99

其他城乡社区管理事务支出

991.46

610.66

586.00

24.66

380.80

221



住房保障支出

69.00

69.00

69.00



221

02


住房改革支出

69.00

69.00

69.00



221

02

01

住房公积金

69.00

69.00

69.00



公开表6

一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

科目编码

部门预算支出经济分类科目名称

科目编码

政府预算支出经济分类科目名称

基本支出预算

小计

人员支出

日常公用支出

合 计

864.66

840.00

24.66

301


工资福利支出

505


对事业单位经常性补助

815.00

815.00


301

01

基本工资

505

01

工资福利支出

236.00

236.00


301

02

津贴补贴

505

01

工资福利支出

329.00

329.00


301

07

绩效工资

505

01

工资福利支出

20.00

20.00


301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

505

01

工资福利支出

78.00

78.00


301

09

职业年金缴费

505

01

工资福利支出

50.00

50.00


301

10

职工基本医疗保险缴费

505

01

工资福利支出

28.00

28.00


301

12

其他社会保障缴费

505

01

工资福利支出

5.00

5.00


301

13

住房公积金

505

01

工资福利支出

69.00

69.00


302


商品和服务支出

505


对事业单位经常性补助

24.66


24.66

302

39

其他交通费用

505

02

商品和服务支出

6.36


6.36

302

99

其他商品和服务支出

505

02

商品和服务支出

18.30


18.30

303


对个人和家庭的补助

509


对个人和家庭的补助

25.00

25.00


303

02

退休费

509

05

离退休费

22.00

22.00


303

07

医疗费补助

509

01

社会福利和救助

2.00

2.00


303

09

奖励金

509

01

社会福利和救助

1.00

1.00


公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元

2022 年预算数

2023 年预算数

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19.18

0.00

13.38

0.00

13.38

5.80

公开表8

政府性基金预算支出情况表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员支出

日常公用支出

合 计
























注:2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员支出

日常公用支出

合 计
























注:2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

公开表10

基本支出预算情况表

单位:万元

科目编码

部门预算支出

经济分类科目

科目编码

政府预算支出

经济分类科目

合计

财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

使用非财政拨款结余

上年结转

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

864.66

864.66

864.66







301


工资福利支出

505


对事业单位经常性补助

815.00

815.00

815.00







301

01

基本工资

505

01

工资福利支出

236.00

236.00

236.00







301

02

津贴补贴

505

01

工资福利支出

329.00

329.00

329.00







301

07

绩效工资

505

01

工资福利支出

20.00

20.00

20.00







301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

505

01

工资福利支出

78.00

78.00

78.00







301

09

职业年金缴费

505

01

工资福利支出

50.00

50.00

50.00







301

10

职工基本医疗保险缴费

505

01

工资福利支出

28.00

28.00

28.00







301

12

其他社会保障缴费

505

01

工资福利支出

5.00

5.00

5.00







301

13

住房公积金

505

01

工资福利支出

69.00

69.00

69.00







302


商品和服务支出

505


对事业单位经常性补助

24.66

24.66

24.66







302

39

其他交通费用

505

02

商品和服务支出

6.36

6.36

6.36







302

99

其他商品和服务支出

505

02

商品和服务支出

18.30

18.30

18.30







303


对个人和家庭的补助

509


对个人和家庭的补助

25.00

25.00

25.00







303

02

退休费

509

05

离退休费

22.00

22.00

22.00







303

07

医疗费补助

509

01

社会福利和救助

2.00

2.00

2.00







303

09

奖励金

509

01

社会福利和救助

1.00

1.00

1.00







公开表11

项目支出预算情况表

单位:万元

项目名称

项目类型

合计

财政拨款

财政专户

管理资金

单位资金

使用非财政拨款结余

上年结转

小计

一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本

经营预算

合 计


380.80

380.80

380.80







社会事业发展经费

特定目标类

359.90

359.90

359.90







运转经费政府预算项目

特定目标类

20.90

20.90

20.90







公开表12

政府采购预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

资 金 来 源

合计

财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

使用非财政拨款结余

上年结转

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合 计




































注:2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023 年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理,部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

(一) 收入预算:2023 年收入预算 1,245.46 万元,其中一般公共预算收入1,245.46 万元。

(二) 支出预算:2023 年支出预算 1,245.46 万元,其中基本支出864.66 万元,项目支出 380.8 万元。

(三)增减变化情况:2023 年收支预算 1,245.46 万元,较上年预算增加268.63 万元,其中:

1.收入预算增加 268.63 万元,其中一般公共预算收入增加268.63 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2.支出预算增加 268.63 万元, 其中基本支出增加 87.83万元;项目支出增加180.8 万元;上缴上级支出与上年持平;对附属单位补助支出与上年持平;事业单位经营支出与上年持平;结转下年与上年持平。

3.收支预算增加的主要原因,一是根据规范工资津补贴要求,将部分年度发放的人员经费改为月发放,并列入年初

预算,一是开发区的绩效考核工资,二是基础绩效。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共19.18 万元, 比上年增加 19.18 万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率) ,主要原因是 2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中:1.因公出国(境) 费 0 万元,主要原因是 2022年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国(境) ”经费支出。

2.公务用车购置及运行费 13.38 万元, 包括公务用车购置费0 万元,主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费13.38 万元, 比上年增加 13.38 万元(去年预算数为0 万元,无法计算增减比率) ,主要原因是 2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

3.公务接待费 5.8 万元, 比上年增加 5.8 万元(去年预算数为0 万元,无法计算增减比率) ,主要原因是 2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费,山东平邑经济开发区管委会为事业单位,无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为24.66 万元。较 2022 年预算增加 0.16 万元,增长 0.65%。

主要原因是:开发区聚焦主责主业,招商引资差旅费用增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元,其中:政府采购货物预算

0万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 4 辆,其中机要通信用车0 辆、应急保障用车4 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆,其他按照规定配备的公务用车0 辆。

单位价值50 万元以上通用设备 0台(件、套) ,单位价值100万元以上专用设备0 台(件、套)。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备,2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

山东平邑经济开发区管委会2023 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出1 个, 预算资金 380.8 万元,其中财政拨款380.8 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化事业发展经费等项目支出2023 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

七、特殊事项说明

山东平邑经济开发区管委会的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入,包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余:指本部门在预计用当年的“财政拨款收入” “财政专户管理资金收入” “事业收入” “事业单位经营收入” “上级补助收入” “附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费:指县级部门单位安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 
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