索引号 pingyisjj/2018-0000013 发布机构 平邑县审计局
公开目录 执法依据和标准 发布日期 2022-07-14
文号 公开方式 主动公开
标题 平邑县审计局各类执法文书标准文本
平邑县审计局各类执法文书标准文本

审计通知书

 

***通〔20****

 

****(审计机关称)****(项目名称)进行审计(专项审计调查)的通知

 

****(主送单位全称或者规范简称

根据《中华人民共和国审计法》第****条的规定,我决定派出审计组,自20******日起,对你单位****进行审计(专项审计调查),必要时将追溯到相关年度或者延伸审计(调查)有关单位。请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。

审计组组长:***

审计组副组长:***

审计组成员:***(主审)  ***  ***  ***

附件:*********

                             (审计机关印章)

                                  ********

 

 

 

 

协助查询单位账户通知书

 

***查〔20****号                    签发人:

                 

在对**** (被审计对象)进行审计专项审计调查)过程中,发现 **** (单位)在你****设有**** 账户。现根据《中华人民共和国审计法》第三十三条的规定,由我(或者委托****对该账户进行查询,请予协助、配合,并提供有关资料。

 

    附:账户名称:

        开户金融机构名称:

        账号:

        查询内容:

        查询人:

 

(审计机关印章)

                              ********

 

 

 

 

 

 

 

协助查询个人存款通知书

 

***查〔20****号                    签发人:

               

    在对****(被审计对象)进行审计专项审计调查)过程中,根据相关证据,发现****(单位)以个人名义在你****存储公款。现根据《中华人民共和国审计法》第三十三条的规定,由我(或者委托****对该存款进行查询,请予协助、配合,并提供有关资料。

 

    附:存款人姓名:

        开户金融机构名称:

        账号或者存款人身份证件号码:

        查询内容:

查询人:

 

 

(审计机关印章)

                              ********


封存通知书

***20****号                  签发人:          

                 

根据《中华人民共和国审计法》第三十四条《中华人民共和国审计法实施条例》第三十条的规定,我决定自**** ******** ****日,对你单位的****(详见封存清单)予以封存

本通知自送达之日起生效。如果对本通知不服,可以在本通知送达之日起60日内,向******申请行政复议;或者在本通知送达之日起个月内,向******提起行政诉讼。 

 

 

(审计机关印章)

                           **** ****

 

 

                          

 

 

 

审计报告

 

***报〔20****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被审计单位****************

审计项目:****************

 

 

 


根据《中华人民共和国审计法》第**条的规定,****(审计机关全称或者规范简称)派出审计组,自****年**月**日至****年**月**日,对****(被审计单位全称或者规范简称。写全称时还应注明“以下简称****”)****(审计范围)进行了审计,****根据需要可简要列明审计重点,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。****(被审计单位简称)及有关单位对其提供的财务会计资料以及其他相关资料的真实性和完整性负责。***(审计机关全称或者规范简称)的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。

 

    一、被审计单位基本情况

***********************************************************************************************。

    二、审计评价意见

审计结果表明****************************************

******************************************************************************************。

    三、审计发现的主要问题和处理(处罚)意见

*************************************************************************************************。

    查法性盾。评价用语应平实、适度,避免使用感情色彩浓重的用语。】.查    回证(详四、审计建议

*************************************************************************************************。

 

    对本次审计发现的问题,请****(被审计单位)自收到本报告之日起**日(审计机关根据具体情况确定)内,将整改情况书面报告***(审计机关全称或者规范简称)

本报告及有关整改情况随后将以适当方式公告。(审计报告中相关内容涉密的,应在相关段落后用括号标注密级,并在审计报告结尾注明“除已标明的涉密内容外,本报告及有关整改情况随后将以适当方式公告”。)

 

 

 

                             (审计机关印章)

                              ****年**月**日

 

 

 

 

 

 

 

专项审计调查报告

 

*审**调报〔20**〕**号

 

 

 

 

 

 

 

 

             被调查单位:****

 

             审计调查项目****

 

 

 

 


根据《中华人民共和国审计法》第二十七条的规定,****(审计机关全称或者规范简称)派出审计组,自****年**月**日至****年**月**日,对****(被调查单位全称或者规范简称。写全称时还应注明“以下简称****”)****审计通知书列明的审计调查范围)进行了专项审计调查,****根据需要可简要列明审计调查重点,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。****(被调查单位简称)及有关单位对其提供的财务会计资料以及其他相关资料的真实性和完整性负责。***(审计机关全称或者规范简称)的责任是依法独立实施专项审计调查并出具专项审计调查报告。

一、被调查事项的基本情况

**********************************************************************************************************************。

二、审计调查评价意见

审计调查结果表明,*****************************

***************************************************************************。

三、审计调查发现的主要问题

************************************************************************************************************************。

四、审计调查建议

************************************************************************************************************************。

    对本次审计调查中发现的问题,请***(被调查单位)自收到本报告之日起**日(审计机关根据具体情况确定)内,将整改情况书面报告***(审计机关全称或者规范简称)

本报告及有关整改情况随后将以适当方式公告。(报告中相关内容涉密的,应在相关段落后用括号标注密级,并在报告结尾注明“除已标明的涉密内容外,本报告及有关整改情况随后将以适当方式公告”。)

 

 

 

                           (审计机关印章)

                           ****年**月**日

 


审计报告征求意见书

 

 

** *征〔20****

 

****(主送单位全称或者规范简称

    ***(审计机关全称或者规范简称)派出审计组于********日至********日对你单位****进行了审计(专项审计调查)。根据《中华人民共和国审计法》第四十条(专项审计调查引用《中华人民共和国国家审计准则》第一百三十七条)的规定,现将审计组的审计报告(专项审计调查报告)送你单位征求意见。请自接到审计报告(专项审计调查报告)之日起10个工作日内将书面意见送交审计组。如在期限内未提出书面意见,视同无异议。

 

附件:审计报告/专项审计调查报告(征求意见稿)

 

 

 

(审计机关印章)

********

 

审计决定书

 

***决〔20****

 

****(审计机关称)关于****的审计决定

 

****(主送单位全称或者规范简称

    ********日至********日,我对你单位****进行了审计(专项审计调查)。现根据《中华人民共和国审计法》第四十一条(专项审计调查项目同时引用《中华人民共和国审计法实施条例》第四十四条)和其他有关法律法规,作出如下审计决定:

    一、关于****问题的处理(处罚)    

*****************************************************************************************************************

    二、关于****问题的处理(处罚)     

*****************************************************************************************************************

本决定自送达之日起生效。你单位应当自收到本决定之日起**(审计机关根据具体情况确定)内将本决定执行完毕,并将执行结果书面报告我署厅、局、办)

    (救济途径选项一:提请裁决) 如果对本决定不服,可以在本决定送达之日起60日内,提请***(审计机关的本级人民政府,其中审计署及其派出机构的本级人民政府都是国务院裁决。裁决期间本决定照常执行。

(救济途径选项二:申请复议或者提起诉讼)如果对本决定不服,可以在本决定送达之日起60日内,向******(按照行政复议法的规定,对审计署及其派出机构作出的审计决定不服的,应当向审计署申请行政复议;对地方审计机关作出的审计决定不服的,应当向本级人民政府或者上一级审计机关申请行政复议申请行政复议;或者在本决定送达之日起6个月内,向******对审计署作出的审计决定不服的,按照行政诉讼法的规定应当向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼;对审计署特派办或者地方审计机关作出的审计决定不服的,应当按照行政诉讼法和有关司法解释的要求,结合各省的具体规定,向特派办或者地方审计机关所在地基层人民法院或者中级人民法院提起行政诉讼提起行政诉讼。复议或者诉讼期间本决定照常执行。                  

 

                           (审计机关印章)           

                                ********


审计移送处理

***移〔20****

 

****(审计机关称)关于****

审计移送处理

 

****(主送单位全称或者规范简称

****审计(专项审计调查)中发现,***(单位名称或者人员姓名)****(涉嫌犯罪、违法违规或者违纪行为)。具体情况如下:

(移送方式选项一:移送检察机关、公安机关处理********(列明涉嫌犯罪的单位名称、性质或者人员姓名、身份;涉嫌犯罪行为的事实、情节、涉案金额;涉嫌犯罪行为造成的后果等。)

依据《中华人民共和国刑法》(或者中华人民共和国刑法修正案等刑事法律)**规定,上述行为涉嫌构成****,应当依法追究刑事责任

(移送方式选项二:移送纪检监察机关处理********(列明违规违纪的单位名称、性质或者人员姓名、身份;违规违纪行为的事实、情节、涉案金额;违规违纪行为造成的后果等。)

依据****(《中国共产党纪律处分条例》、《财政违法行为处罚处分条例》等)******的规定,应当追究***的责任。(凡是需要追究党纪责任的,依据《中国共产党纪律处分条例》等规定;需要追究政纪责任的,依据《财政违法行为处罚处分条例》等规定。)

(移送方式选项三:移送主管部门或者政府处理********(列明违法违规的单位名称或者人员姓名;违法违规行为的事实、情节、违规金额;违法违规行为造成的后果;定性、处理依据的名称、条文序号及其具体内容。)

********(因审计手段有限或者其他原因未能进一步查明的,注明因审计手段有限难以查清等字样,并说明存在的重大疑点等情况。)

根据《中华人民共和国审计法》(涉嫌犯罪的可同时引用《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》)的规定,现移送你单位依法处理。请将立案情况及查处结果(移送主管部门或者政府处理的,只表述查处结果)及时书面告知我

附件:审计证据(共**页,只送主送机关)

           

 

 

                             (审计机关印章)

                              ********

 

联系人:***(主办人)  联系电话:****

 

 


审计处罚决定书

***罚决〔20****

 

被处罚单位名称

被处罚单位地址:

被处罚个人姓名:

所在单位及职务:

被处罚个人住址

 

**(被处罚单位名称或规范简称、被处罚个人姓名)****年*月*日,拒绝、拖延提供与审计事项有关的资料(或者提供的资料不真实、不完整,或者拒绝、阻碍检查)。依据《中华人民共和国审计法实施条例》第四十七条,决定对**(被处罚单位名称或规范简称、被处罚个人姓名)处以罚款****元整。

**(被处罚单位名称或规范简称、被处罚个人姓名)须在收到处罚决定书之日起15日内持本决定书到****(指定银行网点)缴纳罚款。逾期不缴纳的,每日按罚款数额的3%加处罚款。逾期不按规定缴纳罚款的,本单位将申请人民法院强制执行。

对本处罚决定不服的,可以在收到本处罚决定书之日起60日内向****申请行政复议或者6个月内向 ****人民法院提起行政诉讼。

                         

                            (审计机关印章)

                              ********

 
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