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索引号 pyxzf-czyjs-2017-0925053 发布机构 平邑县文联
公开目录 部门预决算 发布日期 2016-04-26
文号 公开方式 主动公开
标题 平邑县文学艺术联合会2016年收支预算
平邑县文学艺术联合会2016年收支预算
 

2016年文学艺术联合会部门预算



目 录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表(功能分类科目)

二、2016年收支预算总表(经济分类科目)

三、2016年收入预算表

四、2016年支出预算表

五、2016年财政拨款收支预算表

六、2016年一般公共预算支出预算表

七、2016年政府性基金支出预算表

八、2016年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释





第一部分

部门概况

一、主要职能:贯彻党的文艺方针政策,充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用;负责对所属各文艺家协会的联络、协调、服务和管理工作;负责对各区、县文联及市属的产业文联的联络、协调、服务和业务指导工作;团结全市文学艺术家和文艺工作者,反映和听取文艺界的情况和意见和建议;负责市文联系统优秀创作、表演等文艺奖项的表彰奖励和推荐工作、推动文学艺术的思想水平和艺术质量的提高。协助有关部门对所属文化艺术社会团体进行监督管理。

二、部门预算单位构成:

本单位属一级预算单位,无下属部门预算

第二部分

2016年部门预算表

表1. 2016年收支预算总表(功能分类科目)

部门:平邑县文学艺术界联合会本级

单位:万元

收入

支出

项目

2016年预算

项目

2016年预算

一、一般公共预算拨款收入

45.70

一般公共服务支出

35.98

二、政府性基金预算拨款收入

群众团体事务

35.98

三、财政专户管理资金

行政运行(群众团体事务)

35.98

四、事业单位经营收入

社会保障和就业支出

4.79

五、其他收入

行政事业单位离退休

4.79



事业单位离退休

4.79

医疗卫生与计划生育支出

1.44

医疗保障

1.44

行政单位医疗

1.44

住房保障支出

3.49

住房改革支出

3.49

住房公积金

3.49

本年收入合计

45.70

本年支出合计

45.70

上年结转

结转下年



收入总计

45.70

支出总计

45.70









表2. 2016年收支预算总表(经济分类科目)

部门:平邑县文学艺术界联合会本级

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

45.70

基本支出

二、政府性基金预算拨款收入

工资福利支出

31.23

三、财政专户管理资金

商品和服务支出

3.38

四、事业单位经营收入

对个人和家庭的补助

9.09

五、其他收入

项目支出



专项商品和服务服务支出

2.00































本年收入合计

45.70

本年支出合计

45.70

上年结转

结转下年



收入总计

45.70

支出总计

45.70









表3. 2016年收入预算表

部门:平邑县文学艺术界联合会本级 单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

经费拨款(补助)

罚没收入安排的拨款

国有资源(资产)有偿使用收入安排

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

政府性基金转列一般公共预算收入

省市专款转移支付(一般公共预算)

行政性收费安排的拨款

专项收入

合计

45.70

45.70

45.70

143

平邑县文学艺术界联合会

45.70

45.70

45.70

143001

平邑县文学艺术界联合会本级

45.70

45.70

45.70

201

一般公共服务支出

35.98

35.98

35.98

29

群众团体事务

35.98

35.98

35.98

201

29

01

143001

行政运行(群众团体事务)

35.98

35.98

35.98

208

社会保障和就业支出

4.79

4.79

4.79

05

行政事业单位离退休

4.79

4.79

4.79

208

05

02

143001

事业单位离退休

4.79

4.79

4.79

210

医疗卫生与计划生育支出

1.44

1.44

1.44

05

医疗保障

1.44

1.44

1.44

210

05

01

143001

行政单位医疗

1.44

1.44

1.44

221

住房保障支出

3.49

3.49

3.49

02

住房改革支出

3.49

3.49

3.49

221

02

01

143001

住房公积金

3.49

3.49

3.49

表4. 2016年支出预算表

部门:平邑县文学艺术界联合会本级 单位:万元

科目编码

单位代码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位的补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

合计

45.70

43.70

2.00



143

平邑县文学艺术界联合会

45.70

43.70

2.00



143001

平邑县文学艺术界联合会本级

45.70

43.70

2.00



201

一般公共服务支出

35.98

33.98

2.00



29

群众团体事务

35.98

33.98

2.00



201

29

01

143001

行政运行(群众团体事务)

35.98

33.98

2.00



208

社会保障和就业支出

4.79

4.79



05

行政事业单位离退休

4.79

4.79



208

05

02

143001

事业单位离退休

4.79

4.79



210

医疗卫生与计划生育支出

1.44

1.44



05

医疗保障

1.44

1.44



210

05

01

143001

行政单位医疗

1.44

1.44



221

住房保障支出

3.49

3.49



02

住房改革支出

3.49

3.49



221

02

01

143001

住房公积金

3.49

3.49



表5. 2016财政拨款收支预算表

部门:平邑县文学艺术界联合会本级

单位:万元

收入

支出

项目

2016年预算

项目

2016年预算

本年收入合计

45.70

本年支出合计

45.70

(一)一般公共预算拨款

45.70

一般公共服务支出

35.98

(二)政府性基金预算拨款

群众团体事务

35.98



行政运行(群众团体事务)

35.98



社会保障和就业支出

4.79



行政事业单位离退休

4.79



事业单位离退休

4.79



医疗卫生与计划生育支出

1.44



医疗保障

1.44



行政单位医疗

1.44



住房保障支出

3.49



住房改革支出

3.49

二、上年结转

住房公积金

3.49

(一)一般公共预算拨款

(二)政府性基金预算拨款

















表6. 2016年一般公共预算支出预算表

部门:平邑县文学艺术界联合会本级 单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合 计

基本支出

项目支出

小 计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

日常公用支出

合计

45.70

43.70

31.23

9.09

3.38

2.00

143

平邑县文学艺术界联合会

45.70

43.70

31.23

9.09

3.38

2.00

143001

平邑县文学艺术界联合会本级

45.70

43.70

31.23

9.09

3.38

2.00

201

一般公共服务支出

35.98

33.98

25.00

5.60

3.38

2.00

29

群众团体事务

35.98

33.98

25.00

5.60

3.38

2.00

201

29

01

143001

行政运行(群众团体事务)

35.98

33.98

25.00

5.60

3.38

2.00

208

社会保障和就业支出

4.79

4.79

4.79

05

行政事业单位离退休

4.79

4.79

4.79

208

05

02

143001

事业单位离退休

4.79

4.79

4.79

210

医疗卫生与计划生育支出

1.44

1.44

1.44

05

医疗保障

1.44

1.44

1.44

210

05

01

143001

行政单位医疗

1.44

1.44

1.44

221

住房保障支出

3.49

3.49

3.49

02

住房改革支出

3.49

3.49

3.49

221

02

01

143001

住房公积金

3.49

3.49

3.49























表7. 2016年政府性基金支出预算表

单位:平邑县文学艺术界联合会本级

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合 计

上年结转

2016年预算

小计

基本支出

项目支出

注:无政府性基金预算拨款收入,相应的也没有使用政府性基金安排的支出

表8.2016年财政拨款安排的基本支出预算表

部门:平邑县文学艺术界联合会本级

单位:万元

科目编码

科目名称

2016年预算

金额

其中:一般公共预算财政拨款安排

301

工资福利支出

31.23

31.23

30101

基本工资

12.53

12.53

30102

津贴补贴

11.43

11.43

30103

奖金

1.04

1.04

30104

社会保障缴费

6.23

6.23

30106

伙食补助费

30199

其他工资福利支出

303

对个人和家庭的补助

9.09

9.09

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30308

助学金

30309

奖励金

30311

住房公积金

3.49

3.49

30313

住房补贴

4.39

4.39

30314

采暖补贴(在职)

0.44

0.44

30315

物业服务补贴(在职)

0.77

0.77

30399

其他对个人和家庭的补助支出

302

商品和服务支出

3.38

3.38

30201

办公费

0.76

0.76

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

0.12

0.12

30208

取暖费

30211

差旅费

30212

因公出国(境)费

30213

维修(护)费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待

30226

劳务费

30228

工会经费

30229

福利费

离休人员特需费

30231

公务用车运行维护费

2.50

2.50

30239

其他交通费用

30299

其他商品和服务支出

表9. 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门:平邑县文学艺术界联合会本级 单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费



第三部分

2016年部门预算情况和

重要事项说明

一、2016年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2016年收入预算为45.70万元,其中:财政拨款45.70万元,上年无结转。

2016年支出预算为45.70万元,其中:按功能分类科目,一般公共服务支出(类)35.98万元,社会保障和就业支出(类)4.79万元,医疗与计划生育支出1.44万元,住房改革支出3.49万元;按经济分类科目,工资福利支出(类)31.23万元,对个人和家庭的支出9.09万元,商品和服务支出5.38万元。

(二)财政拨款收支情况

2016年当年财政拨款收入预算为45.70万元,其中:经费拨款5.38万元,人员支出拨款40.32万元。

2016年财政拨款支出预算为45.70万元,具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)35.98万元主要用于人员工资支出,保障行政运行。

2、社会保障和就业支出(类)4.79万元,主要用于行政事业离退休人员的保障支出。

3、医疗与计划生育支出1.44万元,主要用于行政单位医疗保障支出。

4、住房改革支出3.49万元,主要用于住房改革,住房公积金支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算为45.7万元,具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)35.98万元主要用于人员工资支出,保障行政运行。

2、社会保障和就业支出(类)4.79万元,主要用于行政事业离退休人员的保障支出。

3、医疗与计划生育支出1.44万元,主要用于行政单位医疗保障支出。

4、住房改革支出3.49万元,主要用于住房改革,住房公积金支出。

(四)政府性基金支出预算情况

我单位无政府性基金预算拨款收入,相应也没有使用政府性基金安排的支出。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2016财政拨款安排的基本支出预算43.70万元,其中:

人员经费40.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费3.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

财政拨款安排的“三公”经费情况

2016年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费 0万元,公务接待费0万元。

2016年“三公”经费预算比2015年减少1.8万元,其中:因公出国(境)费与2015年保持一致0万元、公务用车购置及运行费减少1.5万元、公务接待费减少0.3万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革制度的实行。公务接待费减少的主要原因是深入执行中央八项制度的规定,厉行节约,廉洁勤政,推行工作餐制度。



第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

 
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