索引号 | pyxzf-czyjs-2017-0925053 | 发布机构 | 平邑县文联 |
公开目录 | 部门预决算 | 发布日期 | 2016-04-26 |
文号 | 公开方式 | 主动公开 |
标题 | 平邑县文学艺术联合会2016年收支预算 |
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2016年文学艺术联合会部门预算 目 录 第一部分 部门概况 一、 主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2016年部门预算表 一、2016年收支预算总表(功能分类科目) 二、2016年收支预算总表(经济分类科目) 三、2016年收入预算表 四、2016年支出预算表 五、2016年财政拨款收支预算表 六、2016年一般公共预算支出预算表 七、2016年政府性基金支出预算表 八、2016年财政拨款安排的基本支出预算表 九、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表 第三部分 2016年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能:贯彻党的文艺方针政策,充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用;负责对所属各文艺家协会的联络、协调、服务和管理工作;负责对各区、县文联及市属的产业文联的联络、协调、服务和业务指导工作;团结全市文学艺术家和文艺工作者,反映和听取文艺界的情况和意见和建议;负责市文联系统优秀创作、表演等文艺奖项的表彰奖励和推荐工作、推动文学艺术的思想水平和艺术质量的提高。协助有关部门对所属文化艺术社会团体进行监督管理。 二、部门预算单位构成: 本单位属一级预算单位,无下属部门预算 第二部分 2016年部门预算表
表1. 2016年收支预算总表(功能分类科目)
表2. 2016年收支预算总表(经济分类科目)
表3. 2016年收入预算表
表4. 2016年支出预算表
表5. 2016财政拨款收支预算表
表6. 2016年一般公共预算支出预算表
表7. 2016年政府性基金支出预算表
表8.2016年财政拨款安排的基本支出预算表
表9. 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况和 重要事项说明 一、2016年部门预算情况说明 (一)收支预算总体情况 2016年收入预算为45.70万元,其中:财政拨款45.70万元,上年无结转。 2016年支出预算为45.70万元,其中:按功能分类科目,一般公共服务支出(类)35.98万元,社会保障和就业支出(类)4.79万元,医疗与计划生育支出1.44万元,住房改革支出3.49万元;按经济分类科目,工资福利支出(类)31.23万元,对个人和家庭的支出9.09万元,商品和服务支出5.38万元。 (二)财政拨款收支情况 2016年当年财政拨款收入预算为45.70万元,其中:经费拨款5.38万元,人员支出拨款40.32万元。 2016年财政拨款支出预算为45.70万元,具体情况如下: 1、一般公共服务支出(类)35.98万元主要用于人员工资支出,保障行政运行。 2、社会保障和就业支出(类)4.79万元,主要用于行政事业离退休人员的保障支出。 3、医疗与计划生育支出1.44万元,主要用于行政单位医疗保障支出。 4、住房改革支出3.49万元,主要用于住房改革,住房公积金支出。 (三)一般公共预算财政拨款支出预算情况 2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算为45.7万元,具体情况如下: 1、一般公共服务支出(类)35.98万元主要用于人员工资支出,保障行政运行。 2、社会保障和就业支出(类)4.79万元,主要用于行政事业离退休人员的保障支出。 3、医疗与计划生育支出1.44万元,主要用于行政单位医疗保障支出。 4、住房改革支出3.49万元,主要用于住房改革,住房公积金支出。 (四)政府性基金支出预算情况 我单位无政府性基金预算拨款收入,相应也没有使用政府性基金安排的支出。 (五)财政拨款安排的基本支出情况 2016财政拨款安排的基本支出预算43.70万元,其中: 人员经费40.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 日常公用经费3.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 二、重要事项说明 财政拨款安排的“三公”经费情况 2016年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费 0万元,公务接待费0万元。 2016年“三公”经费预算比2015年减少1.8万元,其中:因公出国(境)费与2015年保持一致0万元、公务用车购置及运行费减少1.5万元、公务接待费减少0.3万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革制度的实行。公务接待费减少的主要原因是深入执行中央八项制度的规定,厉行节约,廉洁勤政,推行工作餐制度。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。 三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费:指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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