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索引号 pyxzf-czyjs-2017-0925062 发布机构 平邑县文联
公开目录 部门预决算 发布日期 2016-08-16
文号 公开方式 主动公开
标题 平邑县艺术联合会2015年部门决算
平邑县艺术联合会2015年部门决算
 

2015年平邑县文学艺术

                                                                                                     联合会 部 门 决 算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释



第一部分



部门概况

一、 主要职能:

贯彻党的文艺方针政策,充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用;负责对所属各文艺家协会的联络、协调、服务和管理工作;负责对各区、县文联及市属的产业文联的联络、协调、服务和业务指导工作;团结全市文学艺术家和文艺工作者,反映和听取文艺界的情况和意见和建议;负责市文联系统优秀创作、表演等文艺奖项的表彰奖励和推荐工作、推动文学艺术的思想水平和艺术质量的提高。协助有关部门对所属文化艺术社会团体进行监督管理。

二、 部门决算单位构成

本单位是以及预算单位无下属单位决算数据。



第二部分




2015年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

39.13

一、一般公共服务

30

39.13

二、上级补助收入

2

二、外交支出

31

三、事业收入

3

三、国防支出

32

四、经营收入

4

四、公共安全支出

33

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

34

六、其他收入

6

六、科学技术支出

35

 

7

七、文化体育与传媒支出

36

 

8

八、社会保障和就业支出

37

9

九、医疗卫生和计划生育支出

38

 

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

 

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、救援其他地区支出 

46

 

18

十八、国土海洋气象等支出 

47

19

十九、住房保障支出

48

 

20

二十、粮油物资储备支出 

49

 

21

二十一、其他支出

50

22

二十二、债务还本支出

51

23

二十三、债务付息支出

52

24

53

本年收入合计

25

39.13

本年支出合计

54

39.13

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

上年结转和结余

27

年末结转和结余

56

28

57

合计

29

39.13

合计

58

39.13


收入决算表

公开02表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

合 计

39.13

39.13

201

一般公共服务支出

39.13

39.13

20129

群众团体事务

39.13

39.13

2012901

行政运行

39.13

39.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




支出决算表

公开03表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出

对附属单位补助支出

合 计

39.13

39.13

201

一般公共服务支出

39.13

39.13

 

 

 

 

20129

群众团体事务

39.13

39.13

 

 

 

 

2012901

行政运行

39.13

39.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

39.13 

一、一般公共服务支出

15

39.13

39.13

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

39.13

本年支出合计

23

39.13

39.13

 

年初财政拨款结转和结余

10

年末结转和结余

24

 

一般公共预算财政拨款

11

39.13

 

25

 

政府性基金预算财政拨款

12

 

26

 

 

13

 

27

 

合计

14

39.13

合计

28

39.13

39.13

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合 计

39.13

39.13

201

一般公共服务支出

39.13

39.13

 

20129

群众团体事务

39.13

39.13

 

2012901

行政运行

39.13

39.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06表

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类
科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

39.13

33.94

5.19

301

工资福利支出

33.93

33.93

 30101

 基本工资

9.41

9.41

30102

津贴补贴

24.52

24.52

302

商品和服务支出

5.19

5.19

 30201

 办公费

2.2

2.2

30202

印刷费

0.45

0.45

30206

电费

30207

邮电费

0.1

0.1

 30211

 差旅费

0.18

0.18

30213

维修维护费

30216

培训费

30217

公务接待费

 30228

 工会经费

0.16

0.16

30231

公务用车维护费

1.1

1.1

303

对个人和家庭的补助支出

0.01

0.01

 30305

 生活补助

0.01

0.01

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车运行 维护费

2.1

1

1.1

注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分







2015年部门决算情况和

重要事项说明

一、2015年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2015年收入总计39.13万元(其中本年收入39.13万元),包括:财政拨款收入39.13万元,年初结转和结余0万元。

2015年支出总计39.13万元(其中本年支出39.13 万元),包括:

1、按功能分类科目:一般公共服务支出(类)39.13万元,社会保障和就业支出(类)0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

2、按经济分类科目分:工资福利支出(类)33.93万元、商品和服务支出(类)4.19万元、对个人和家庭的支出0.01万元,年初结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计39.13万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款,包括一般公共预算财政拨款本年收入39.13万元、年初结转和结余 0万元。

2015年财政拨款支出决算总计39.13万元,支出具体情况如下:

一般公共服务(类)支出39.13万元,主要用于办公服务行政运行和人员费用、失业保险基金、工伤保险基金的补助和归口管理的行政单位离退休费用、医疗卫生和计划生育支出、行政单位的医疗费用支出保障、住房保障支出以及用于住房公积金和购房补贴等费用。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2015年当年一般公共预算财政拨款支出预算为39.13万元,具体情况如下:

一般公共服务(类)支出39.13万元,主要用于办公服务行政运行和人员费用、失业保险基金、工伤保险基金的补助和归口管理的行政单位离退休费用、医疗卫生和计划生育支出、行政单位的医疗费用支出保障、住房保障支出以及用于住房公积金和购房补贴等费用。

(四)政府性基金支出预算情况

我单位2015年无政府性基金预算拨款收入,相应也没有使用政府性基金安排的支出。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2015财政拨款安排的基本支出预算39.13万元,其中:

人员经费33.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费4.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2015年度机关运行经费支出39.13万元。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额0.5万元,其中:政府采购货物金额0.5万元、政府采购工程金额 0万元、政府采购服务金额 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 万元2.1万元。其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置及运行维护费2.1万元,公务接待费0万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数减少0.3万元,主要原因是公务接待费减少0.3 万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年使用财政拨款安排0个单位,共计0个出国(境)团组,0人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,2015年 0单位使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费 2.1万元。主要用于燃油、修车等费用。2015年 我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费0万元。







第四部分



名词解释

一、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

 
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