部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
第二部分 2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、 单位基本情况及主要职能:
平邑县对外农业协作办公室成立于1989年2月,前身为平邑县德国粮援项目办公室,由《关于设立平邑县联邦德国粮援项目办公室的通知》(平编发[1989]2号文)批复成立,为正科级事业单位,隶属平邑县水利局党委。
一、基本情况
根据《关于平邑县对外农业协作办公室内部机构设置的批复》(平编发[1997]22号)文件批复,县农协办内部设置综合科、规划设计科、项目管理科、财务科、培训科等五科室。核定事业编制30人。实有人员32名,其中22名全额事业编制人员,10名自收自支人员(含4名企业人员)。
二、主要职能
1、完善全县村镇供水工程管理制度,充分发挥工程效益,实现村镇供水事业的可持续发展,水资源的优化配置和可持续利用。
2、负责全县村镇供水工程的建设,日常管理和外向型农业的考察论证,引资开发、管理和服务工作。
3、完成县委、县政府交办的其他工作。
第二部分2015年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
255.00 |
(按功能科目) |
30 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
行政运行 |
31 |
253.00 |
三、事业收入 |
3 |
|
水利工程运行及维护 |
32 |
2.00 |
四、经营收入 |
4 |
|
|
33 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
|
34 |
|
六、其他收入 |
6 |
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35 |
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7 |
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36 |
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8 |
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37 |
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9 |
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38 |
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10 |
|
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39 |
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11 |
|
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40 |
|
|
12 |
|
|
41 |
|
|
13 |
|
|
42 |
|
|
14 |
|
|
43 |
|
|
15 |
|
|
44 |
|
|
16 |
|
|
45 |
|
|
17 |
|
|
46 |
|
|
18 |
|
|
47 |
|
|
19 |
|
|
48 |
|
|
20 |
|
|
49 |
|
|
21 |
|
|
50 |
|
|
22 |
|
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51 |
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
24 |
|
|
53 |
|
本年收入合计 |
25 |
255.00 |
本年支出合计 |
54 |
255.00 |
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
0.00 |
结余分配 |
55 |
0.00 |
上年结转和结余 |
27 |
0.00 |
年末结转和结余 |
56 |
0.00 |
|
28 |
|
|
57 |
|
合计 |
29 |
255.00 |
合计 |
58 |
255.00 |
收入决算表
公开02表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴 收入 |
其他收入 |
类 |
款 |
项 |
合 计 |
255.00 |
255.00 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
255.00 |
255.00 |
|
|
|
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|
21303 |
水利 |
255.00 |
255.00 |
|
|
|
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|
2130301 |
行政运行 |
253.00 |
253.00 |
|
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|
213030106 |
水利工程运行与维护 |
2.00 |
2.00 |
|
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支出决算表
公开03表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
类 |
款 |
项 |
255.00 |
255.00 |
253.00 |
2.00 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
255.00 |
253.00 |
2.00 |
|
|
|
21303 |
水利 |
255.00 |
253.00 |
2.00 |
|
|
|
2130301 |
行政运行 |
253.00 |
253.00 |
|
|
|
|
213030106 |
水利工程运行与维护 |
2.00 |
|
2.00 |
|
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|
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财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:万元
收入 |
支出 |
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
255.00 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
255.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
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|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
255.00 |
本年支出合计 |
23 |
|
255.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
合计 |
14 |
255.00 |
合计 |
28 |
|
255.00 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
合 计 |
255.00 |
253.00 |
2.00 |
213 |
农林水支出 |
255.00 |
253.00 |
2.00 |
21303 |
水利 |
255.00 |
253.00 |
2.00 |
2130301 |
行政运行 |
253.00 |
253.00 |
|
213030106 |
水利工程运行与维护
|
2.00 |
|
2.00 |
|
|
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位:万元
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
合计 |
253.00 |
244.2 |
8.8 |
|
213 |
农林水支出 |
253.00 |
244.2 |
8.8 |
|
21303 |
水利 |
253.00 |
244.2 |
8.8 |
|
2130301 |
行政运行 |
253.00 |
244.2 |
8.8 |
|
|
|
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
合 计 |
|
|
|
|
|
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
单位:万元
合计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车运行 维护费 |
|
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
|
注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2015年部门决算情况和
重要事项说明
一、2015年部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况
2015年收入总计 255.00 万元(其中本年收入 255.00 万元),包括:财政拨款收入 255.00 万元,年初结转和结余 0.00万元。
2015年支出总计 255.00 万元(其中本年支出 255.00 万元),包括:
1、按功能分类科目,一般公共服务支出(类) 198.5万元,社会保障和就业支出(类) 54.5 万元,水利工程运行与维护费2.00万元,结余分配 0.00 万元,年末结转和结余0.00 万元。
2、按经济分类科目,工资福利支出(类) 200.20 万元,商品和服务支出(类)8.80 万元,对个人和家庭的补助43.9万元,项目维护费2.00万元结余分配 0.00 万元,年末结转和结余0.00 万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况
2015年财政拨款收入决算总计 255.00万元,包括:本年财政拨款收入合计 255.00 万元,其中一般公共预算财政拨款 255.00 万元、政府性基金预算财政拨款 0.00万元;年初财政拨款结转和结余 0.00 万元,其中一般公共预算财政拨款 0.00 万元、政府性基金预算财政拨款0.00 万元。
2015年财政拨款收入决算总计255.00万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款,包括一般公共预算财政拨款本年收入 255.00万元、年初结转和结余 0.00 万元。
2015年财政拨款支出决算总计255.00 万元,支出具体情况如下:
1、一般公共服务(类)支出 万元,主要用于……。
2、社会保障和就业(类)支出 万元,主要用于……。
……
6、年末结转和结余 万元,主要是……。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款支出决算为255万元,支出具体情况如下:
1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出 200.5 万元,主要用于职工工资和商品服务支出。
2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出54.5 万元,主要用于职工的社保费用。
一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算255 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
1、工资福利支出 200.2 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、
2、商品和服务支出 8.8 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
3、对个人和家庭补助支出 43.9 万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
(五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元,本年收入 0.0 万元,本年支出 0.0 万元,年末结转和结余
万元。支出具体情况如下:
1、社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金(款)其他大中型水库移民后期扶持基金(项)支出 0 万元,主要用于……。
2、农林水(类)水土保持补偿费(款)预防保护和监督管理(项)支出 0 万元,主要用于……。
……
二、重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明
我单位是事业单位,汇总2015年度xx厅(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 0 万元。
(二)政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购金额 0 万元,其中:政府采购货物金额 0 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0.00 辆,其他用车主要是……;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。
(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
2015年××厅(局)一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 万元(含厅(局)机关及 个所属预算单位),其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置及运行维护费 2.00 万元,公务接待费 0 万元。
2015年“三公”经费决算比年初预算数增加(减少) 0 万元,主要原因是……。其中:因公出国(境)费增加(减少/与2015年基本持平) 0 万元、公务用车购置及运行费增加(减少/与2015年基本持平) 0 万元、公务接待费增加(减少/与2015年基本持平) 0 万元。因公出国(境)费增加(减少)的主要原因是……。公务用车购置及运行费增加(减少)的主要原因是……。公务接待费增加(减少)的主要原因是……。
2、“三公”经费支出相关情况说明
因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年使用财政拨款安排 0 等单位,共计 0 个出国(境)团组,0 人次。
公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0 万元。2015年 等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆,主要是……;公务用车运行维护费 2.5 万元。主要用于车辆费用。2015年 等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费 0 万元。主要用于……,共计接待 批次, 人次。国(境)外接待费0 万元。主要用于……,共计接待 0 批次,0 人次。
若无国(境)外接待费,可参照如下说法:2015年公务接待全部为国内公务接待,主要用于…… ,共计接待 0批次,0 人次。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费:指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。