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索引号 pyxsydw19-tjsjbm-2017-0815006 发布机构 平邑县机关事务服务中心
公开目录 部门预决算 发布日期 2016-08-19
文号 财务科 公开方式 主动公开
标题 2015年平邑县县直机关事务管理局部门决算公开
2015年平邑县县直机关事务管理局部门决算公开
 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

 

第一部分

部门概况

一、   主要职能

1、研究制定县直机关后勤事务工作的具体规定和办法,并组织实施。

2、负责县直机关固定资产和专项经费的管理,制定县直机关国有资产管理办法并监督执行,负责县直机关部分单位和本机关的财务管理和内部审计工作。

3、负责编制县直机关办公区、生活区具体规划,集中统一建设和管理县直机关办公用房和职工住房。

4、负责县直机关房地产管理和基本建设工作,负责县直机关国有土地使用权的管理工作。

5、负责县级机关大院办公区、生活区水电暖的安装、改造、供应、治安保卫、环境卫生和美化、绿化等工作。

6、负责政府采购的组织实施工作。

7、负责县直机关公务用车的编制、配备、更新和报废工作。

8、负责县内公共机构节能管理工作。

9、参与县级机关的重要会议、重大活动的后勤保障服务工作。

10、承办上级机关事务管理局和县委、县政府交办的其它事项

二、   部门决算单位构成

平邑县县直机关事务管理局决算包括:县直机关事务管理局。

纳入县直机关事务管理局2015年部门决算汇编范围的单位共1个,包括:

1、平邑县县直机关事务管理局

 

……

第二部分

 

2015年部门决算表

 

收入支出决算总表

                                                                      公开01

                                            单位:万元

    

    

 

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

121.57

一般公共服务支出

30

121.57

二、上级补助收入

2

 

 

31

 

三、事业收入

3

 

 

32

 

四、经营收入

4

 

 

33

 

五、附属单位上缴收入

5

 

 

34

 

六、其他收入

6

 

 

35

 

 

7

 

 

36

 

 

18

 

 

47

 

 

19

 

 

48

 

 

20

 

 

49

 

 

21

 

 

50

 

 

22

 

 

51

 

 

23

 

 

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

121.57

本年支出合计

54

121.57

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

上年结转和结余

27

 

年末结转和结余

56

 

 

28

 

 

57

 

合计

29

121.57

合计

58

121.57

 


 

收入决算表

                                                                                    公开02

                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴  收入

其他收入

  

121.57

121.57

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

121.57

121.57

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅及相关机构事务

121.57

121.57

 

 

 

 

 

 2010301

 行政运行

118.57 

118.57 

 

 

 

 

 

 2010305

 专项业务活动

3.00 

3.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

                                                                                  公开03

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出   

对附属单位补助支出

 

121.57

121.57

 

 

 

 

 201

一般公共服务支出

    121.57

121.57

 

 

 

 

 20103

政府办公厅及相关机构事务

121.57

121.57

 

 

 

 

 2010301

 行政运行

118.57

118.57

 

 

 

 

 2010305

 专项业务活动

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

121.57 

一、一般公共服务支出

15

 121.57

 121.57

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

121.57 

本年支出合计

23

121.57 

 121.57

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末结转和结余

24

 

 

 

   一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

121.57 

合计

28

 121.57

 121.57

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05                                                                               

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

121.57

121.57

 

201

 一般公共服务支出

 121.57

 121.57

 

 20103

 政府办公厅及相关机构事务

 121.57

 121.57

 

 2010301

 行政运行

 118.57

 118.57

 

 2010305

 专项业务活动

 3.00

 3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类
科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

121.57

83.85

37.72

 301

 工资福利支出

83.85

83.45

 

 30101

基本工资

24.15

24.15

 

 30102

 津贴补贴

59.70

59.70

 

 302

 商品和服务支出

37.72

 

37.72

 30201

 办公费

2.05

 

2.05

 30202

 印刷费

0.91

 

0.91

 30205

 水费

0.39

 

0.39

     30206

电费

1.21

 

1.21

30207

邮电费

0.39

 

0.39

30211

差旅费

0.45

 

0.45

30213

维修费

1.23

 

1.23

30215

会议费

3.00

 

3.00

30217

公务接待费

0.30

 

0.30

30226

劳务费

23.68

 

23.68

30228

工会经费

1.62

 

1.62

30231

公务用车运行维护费

2.51

 

2.51

注:本表反30206映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

                                                 

                                                                  公开08

                                                                  单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车    购置费

公务用车运行  维护费

2.8

 

2.5

 

2.5

0.3

 

注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

第三部分

 

 

2015年部门决算情况和

重要事项说明

 

 

 

一、2015年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2015年收入总计 121.57 万元(其中本年收入 121.57 万元),包括:财政拨款收入 121.57 万元,……年初结转和结余 0 万元。

2015年支出总计 121.57 万元(其中本年支出 121.57 万元),包括:

1、按功能分类科目,一般公共服务支出(类)121.57 万元,社会保障和就业支出(类) 0 万元,……结余分配 0 万元,年末结转和结余 0 万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类) 83.85  万元,商品和服务支出(类) 37.72 万元……结余分配 0 万元,年末结转和结余 0 万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计 121.57  万元,包括:本年财政拨款收入合计 121.57 万元,其中一般公共预算财政拨款 121.57 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元;年初财政拨款结转和结余 0 万元,其中一般公共预算财政拨款 0 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元。

若无政府性基金预算拨款,可参照如下说法:2015年财政拨款收入决算总计 121.57 万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款,包括一般公共预算财政拨款本年收入 121.57 万元、年初结转和结余 0 万元。 

 2015年财政拨款支出决算总计 121.57 万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出  121.57  万元,主要用于工资福利83.85万元,商品和服务支出37.72万元。

2、社会保障和就业(类)支出  0   万元,主要用于……

……

6、年末结转和结余 0 万元,主要是……

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出决算为  121.57  万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出   121.57 万元,主要用于工资福利83.85万元,商品和服务支出37.72万元。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出  0   万元,主要用于……

……

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算  121.57 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、工资福利支出 83.85 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

    2、商品和服务支出 37.72 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 0 万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

……

(五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入 0 万元,本年支出 0 万元,年末结转和结余           

0万元。支出具体情况如下:

1、社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金(款)其他大中型水库移民后期扶持基金(项)支出 0  万元,主要用于……

2、农林水(类)水土保持补偿费(款)预防保护和监督管理(项)支出 0 万元,主要用于……

……

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

汇总2015年度xx厅(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出  0 万元。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额 0 万元,其中:政府采购货物金额  0万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0  万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20151231,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是……;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)一般公共预算财政拨款三公经费支出情况

1三公经费支出情况及增减变动原因

2015年平邑县县直机关事务管理局一般公共预算财政拨款三公经费决算数为 2.8 万元(含厅(局)机关及 0 个所属预算单位),其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行维护费 2.5 万元,公务接待费 0.3 万元。

2015三公经费决算比年初预算数减少 1.2 万元,主要原因是厉行节约、减少开支。其中:因公出国(境)费增加(减少/2015年基本持平)  0  万元、公务用车购置及运行费与2015年基本持平、公务接待费减少(减少/2015年基本持平)  1.2  万元因公出国(境)费增加(减少)的主要原因是……。公务用车购置及运行费增加(减少)的主要原因是……。公务接待费增加(减少)的主要原因是厉行节约,减少开支。

2三公经费支出相关情况说明

因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年使用财政拨款安排 0 等单位,共计 0 个出国(境)团组, 0  人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费 0 万元。2015年事务管理局使用财政拨款购置公务用车  0  辆,主要是……;公务用车运行维护费 2.5 万元。主要用于车辆维修燃油保险。2015年事务管理局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费 0.3 万元。主要用于检查学习,共计接待 8 批次,52 人次。国(境)外接待费 0 万元。主要用于……,共计接待 0 批次,0  人次。

若无国(境)外接待费,可参照如下说法:2015年公务接待全部为国内公务接待,主要用于检查学习 ,共计接待  8批次, 52 人次。

 

 

 

第四部分

 

 

 

名词解释

 

 

一、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、三公经费:指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

 

 

 

 
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