索引号 | pyxgzbm22-tjsjbm-2017-0815004 | 发布机构 | 平邑县审计局 |
公开目录 | 部门预决算 | 发布日期 | 2016-08-24 |
文号 | 刘秀菊 | 公开方式 | 主动公开 |
标题 | 审计局2015年部门决算公开 |
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目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 2015年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 平邑县审计局位于县城蒙阳路11号,现有干部职工58人,其中领导班子7人。大专以上学历50人,高级审计师4人,审计师12人。局机关设有办公室、法制科、行政事业审计科、财政金融审计科、农业企业审计科、社保审计科等6个职能科室,下属领导干部经济责任审计办公室、政府投资重点建设项目审计办公室、档案室、基建审计中心、审计管理办公室等5个事业单位。 主要职能 (一)贯彻执行国家审计工作的法律法规和方针政策,研究拟定全县审计工作方面的规范性文件,并监督执行情况。 (二)向县政府、市审计局报告并向县政府有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关规定、宏观管理措施的建议。 (三)根据《中华人民共和国审计法》的规定,直接进行下列审计: 1、县级财政预算执行情况和其他财政收支。 2、县直各部门、县属事业单位及其下属单位的财务收支。 3、各乡、镇人民政府预算的执行情况和决算。 4、县属地方金融机构的资产、负债和损益情况。 5、县属国有企业的资产、负债、损益和国有资产保值增值情况。 6、国家建设项目预算(概算)的执行情况和决算。 7、县直部门管理和受县政府委托由社会团体管理的社会保障资金、环境保护奖金、社会捐赠奖金及其他有关基金、资金的财务收支。 8、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。 9、县属行政事业单位领导干部和国有企业法定代表人其经济责任审计。 10、其它法律法规规定应由县审计局进行的审计。 (四)向县长提交县级预算执行情况的审计结果报告;受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执行情况和其他财政收支的审计工作报告。 (五)组织实施对行业审计、专项审计和审计调查。 (六)组织实施对内部审计的指导与监督;根据上级审计机关的安排,监督社会审计的审计业务质量;组织审计专业培训。 (七)负责由县纪委、县委组织部、县监察局、县人社局、县审计局5部门组成的平邑县经济责任审计工作联席会议办公室的日常事务工作。 (八)承办县委、县政府、市审计局交办的其他事项。 部门决算单位构成 纳入审计局2015年部门决算汇编范围的单位共1个,即:审计局机关本身 第二部分 2015年部门决算表 收入支出决算总表 公开01表 单位:万元
收入决算表 公开02表 单位:万元
支出决算表 公开03表 单位:万元
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位:万元
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表 单位:万元
注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分 2015年部门决算情况和 重要事项说明 一、2015年部门决算情况说明 (一)收入支出决算总体情况 2015年收入总计443.21万元(其中本年收入443.21万元),包括:财政拨款收入443.21万元,2015年初结转和结余0万元。 2015年支出总计443.21万元(其中本年支出443.21万元),包括: 1、按功能分类科目,一般公共服务支出(类)443.21万元,社会保障和就业支出(类)0万元,……结余分配0万元,年末结转和结余0万元。 2、按经济分类科目,工资福利支出(类)303.53万元,商品和服务支出(类)139.68万元;结余分配0万元,年末结转和结余0万元。 (二)财政拨款收入支出决算总体情况 2015年财政拨款收入决算总计443.21万元,包括:本年财政拨款收入合计443.21万元,其中一般公共预算财政拨款443.21万元、政府性基金预算财政拨款0万元;年初财政拨款结转和结余0万元。 2015年财政拨款收入决算总计443.21万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款,包括一般公共预算财政拨款本年收入443.21万元、年初结转和结余0万元。 2015年财政拨款支出决算总计443.21万元,其中:一般公共服务(类)支出443.21万元,主要用于审计工作经费及人员工资支出。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况 2015年一般公共预算财政拨款支出决算为443.21万元,支出具体情况如下:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出443.21万元,主要用于审计工作经费及人员工资支出。 (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算443.21万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下: 1、工资福利支出303.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。 2、商品和服务支出139.68万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 (五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余 0万元。 二、重要事项说明 (一)机关运行经费支出情况说明 汇总2015年度审计局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出139.68万元。 (二)政府采购支出情况说明 2015年本部门政府采购金额1.6万元,其中:政府采购货物金额1.6万元。 (三)国有资产占用情况说明。 截至2015年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆。 (四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因 2015年审计局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为10.07万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费9.25万元,公务接待费0.82万元。 2015年“三公”经费决算比年初预算数减少4.03万元,主要原因是压缩开支。其中:因公出国(境)费与2015年基本持平、公务用车购置及运行费减少3.25万元、公务接待费减少0.78万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是油价下调加之压缩开支。公务接待费减少的主要原因是减少陪餐人数,减少接待次数。 2、“三公”经费支出相关情况说明 因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2015年公务用车运行维护费9.25万元。主要用于车辆的加油、保险及维修。2015年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5 辆。 2015年公务接待全部为国内公务接待,主要用于各级审计机关来我局交流村级经济责任审计,共计接待18批次,140人次。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。 四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、“三公”经费:指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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