索引号 | zwfwzx-yjs-2018-0306006 | 发布机构 | 平邑县行政审批服务局 |
公开目录 | 部门预决算 | 发布日期 | 2016-08-12 |
文号 | 刘永 | 公开方式 | 主动公开 |
标题 | 2015年平邑县行政审批服务中心部门决算 |
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目 录 第一部分部门概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 2015年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释
第一部分 部门概况 一、 主要职能 平邑县政务服务中心管理办公室主要负责制定和实施政务服务中心各项管理制度并进行监督检查;对纳入政务服务中心管理的行政审批和公共服务事项的办理进行组织协调、监督管理和指导服务;对公共资源交易、农村产权交易活动进行指导、协调、监督和管理;对进驻政务服务中心的中介服务机构进行监督管理;对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常考核;对下级政务服务中心工作进行指导和监督;负责“网上政务大厅”的运行管理;负责政务服务中心政务公开的组织协调和监督管理;承担本级政府赋予的其他职责。 二、 部门决算单位构成 平邑县行政审批服务中心部门决算包括:县本级决算、县属事业单位决算。 纳入平邑县行政审批服务中心(局)2015年部门决算汇编范围的单位共3个,包括: 1、平邑县政务服务中心管理办公室 2、平邑县行政审批服务中心 3、平邑县公共资源交易中心 平邑县政务服务中心管理办公室为县政府派出机构,正科级行政编制。下设平邑县行政审批服务中心、平邑县公共资源交易中心两个副科级事业单位。总编制26人,其中行政编制5人,事业编制21人,目前实有人员20人。 平邑县政务服务中心管理办公室、平邑县公共资源交易中心没有单独的预算资金,全部运行经费来源于平邑县行政审批服务中心。 …… ……
第二部分 2015年部门决算表 公开01表 单位:万元
收入决算表 公开02表 单位:万元
支出决算表 公开03表 单位:万元
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位:万元
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表 单位:万元
注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分 2015年部门决算情况和 重要事项说明 一、2015年部门决算情况说明 (一)收入支出决算总体情况 2015年收入总计 176.99 万元(其中本年收入 176.99 万元),包括:财政拨款收入 176.99 万元,年初结转和结余 0.00万元。 2015年支出总计 176.99 万元(其中本年支出 176.99 万元),包括: 1、按功能分类科目,一般公共服务支出(类)176.99 万元,社会保障和就业支出(类) 0.00万元,结余分配 0.00 万元,年末结转和结余 0.00万元。 2、按经济分类科目,工资福利支出(类) 114.14 万元,商品和服务支出(类) 62.85 万元,结余分配 0.00 万元,年末结转和结余 0.00万元。 (二)财政拨款收入支出决算总体情况 2015年财政拨款收入决算总计 176.99 万元,包括:本年财政拨款收入合计 176.99 万元,其中一般公共预算财政拨款 176.99万元、政府性基金预算财政拨款 0.00 万元;年初财政拨款结转和结余 0.00 万元,其中一般公共预算财政拨款 0.00万元、政府性基金预算财政拨款 0.00 万元。 若无政府性基金预算拨款,可参照如下说法:2015年财政拨款收入决算总计 176.99 万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款,包括一般公共预算财政拨款本年收入 176.99 万元、年初结转和结余0.00 万元。 2015年财政拨款支出决算总计 176.99 万元,支出具体情况如下: 1、一般公共服务(类)支出 176.99 万元,主要用于政务服务中心正常运行(水、电、暖、物业、办公、业务运行、自行采购等等)。 2、社会保障和就业(类)支出 0.00 万元。 3、年末结转和结余 0.00 万元。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况 2015年一般公共预算财政拨款支出决算为 176.99 万元,支出具体情况如下: 1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出 176.99 万元,主要用于行政运行119.99万元,政务事业运行57.00万元。 2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出 0.00 万元。 (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算 176.99 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下: 1、工资福利支出 114.14 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。 2、商品和服务支出 62.85 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 3、对个人和家庭补助支出 0.00 万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 (五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00 万元,本年收入 0.00万元,本年支出 0.00 万元,年末结转和结余 0.00万元。 支出具体情况如下: 1、社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金(款)其他大中型水库移民后期扶持基金(项)支出 0.00 万元。 2、农林水(类)水土保持补偿费(款)预防保护和监督管理(项)支出 0.00 万元。 二、重要事项说明 (一)机关运行经费支出情况说明 汇总2015年度平邑县行政审批服务中心(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 0.00 万元。 备注:平邑县行政审批服务中心(实际为全额拨款的事业单位)。 (二)政府采购支出情况说明 2015年本部门政府采购金额 0.00 万元,其中:政府采购货物金额 0.00 万元、政府采购工程金额 0.00万元、政府采购服务金额 0.00 万元。 (三)国有资产占用情况说明。 截至2015年12月31日,本部门共有车辆02辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。 (四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因 2015年平邑县行政审批服务中心(局)一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 14.30 万元(含厅(局)机关及 2个所属预算单位),其中:因公出国(境)费0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 10.00万元,公务接待费 4.30万元。 2015年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.10 万元,主要原因是公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格控制公车出行,避免造成资源浪费,节约用车;公务接待费减少的主要原因是严格控制接待标准,减少接待次数。 。其中:因公出国(境)费(与2015年基本持平) 0.00 万元、公务用车购置及运行费减少0.50 万元、公务接待费减少 0.60 万元。因公出国费与2015年基本持平的主要原因是一直没有出国申请。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格控制公车出行,避免造成资源浪费,节约用车。公务接待费减少的主要原因是严格控制接待标准,减少接待次数。 2、“三公”经费支出相关情况说明 因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年使用财政拨款安排 0 等(个)单位,共计 0 个出国(境)团组, 0人次。 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0.00 万元。2015年 等单位使用财政拨款购置公务用车 0.00 辆,公务用车运行维护费10.00 万元。主要用于公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年平邑县行政审批服务中心单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为02 辆。 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费 4.30万元。主要用于业务接待,共计接待 108批次, 1512人次。国(境)外接待费 0.00 万元。共计接待 0 批次, 0人次。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。 四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、“三公”经费:指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 (该文本为参考模板,各部门可在全面反映上述内容的基础上,借鉴参考对口中央部委做法,结合部门实际,进一步充实完善相关内容,并适当采取饼状图、柱状图等活泼多样的形式,增强公开信息的直观性,方便公众接受和理解) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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