索引号 | pyx06-/2017-0814010 | 发布机构 | 平邑县公安局 |
公开目录 | 部门预决算 | 发布日期 | 2015-03-12 |
文号 | 公开方式 | 主动公开 |
标题 | 2015年平邑县公安局部门预算 |
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2015年平邑县公安局部门预算 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2015年部门预算批复表 一、2015年部门预算收入来源批复表 二、2015年部门预算项目支出批复表 三、2015年部门预算项目支出批复表及“三公”经费支出预算表 第三部分 2015年部门预算情况说明 第一部分 概 况 一、主要职能 主要职能是维护国家安全和社会治安秩序,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动。 二、部门预算单位构成 平邑县公安局部门预算包括:平邑县公安局部门预算及所属26个派出所单位预算。 平邑县公安局2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 序号 单位名称 备注 1 平邑县公安局 第二部分 2015年部门预算项目支出批复表 一、2015年部门预算收入来源批复表 编制单位:平邑县公安局 单位:万元 科目编码 单位名称(项目名称) 2015年预算资金 127001 平邑县公安局本级 4,950.92 204 公共安全支出 4,171.20 20402 公安 4,171.20 2040201 行政运行(公安) 4,171.20 208 社会保障和就业支出 383.63 20805 行政事业单位离退休 383.63 2080501 归口管理的行政单位离退休 383.63 221 住房保障支出 396.09 22102 住房改革支出 396.09 2210201 住房公积金 176.02 2210203 购房补贴 220.07 127003 平邑县监管大队 120.00 204 公共安全支出 120.00 20402 公安 120.00 2040201 行政运行(公安) 120.00 二、2015年部门预算项目支出批复表 编制单位:平邑县财政局 单位:万元 单位编码 单位名称(项目名称) 2015年预算资金 127001 平邑县公安局本级 2,403.00 项目支出 2,403.00 一、 专项商品和服务支出 882.00 1 户籍管理工本费 10.00 2 会议培训费 9.00 3 办案业务费支出 666.00 4 中央转移支付资金办案业务经费 197.00 二、 对个人和家庭补助 190.00 1 民警意外保险 9.00 2 防爆巡防员工资 181.00 三、 其他资本性支出 1,331.00 1 公安业务技术楼建设 700.00 2 办公设备购置费 300.00 3 中央转移支付资金业务装备经费 331.00 127003 平邑县监管大队 120.00 项目支出 120.00 一、 专项商品和服务支出 120.00 1 看守所在押人员伙食、医疗、衣被、公杂费等 75.00 2 拘留所在押人员伙食、医疗、衣被、公杂费等 45.00 三、2015年部门预算人员支出批复表 编制单位:平邑县财政局 单位:万元 单位编码 单位名称(项目名称) 2015年预算资金 127001 平邑县公安局本级 2,547.92 一、 工资福利支出 2,098.14 1 基本工资 471.21 2 津贴补贴 1,163.55 3 年终一次性奖金 39.27 4 基本养老保险 293.37 5 基本医疗保险 88.01 6 失业保险 1.50 7 工伤保险 0.75 8 在职取暖费 40.48 二、 对个人和家庭的补助支出 449.66 1 离休人员取暖费 0.44 2 退休人员取暖费 10.56 3 退职(役)费 22.40 4 遗属补助 19.32 5 住房公积金 176.02 6 在职住房补贴 164.92 7 离退休住房补贴 55.15 8 独生子女费 0.85 三、 商品和服务支出 0.12 1 离休人员特需费 0.12 2015年预算财政拨款“三公”经费支出预算批复表 单位:万元 总计 会议培训费 出国培训费 公务用车购置和运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费 512.00 9.00 0.00 485.00 0.00 485.00 18.00 第三部分 2014年部门预算情况说明 一、预算编制的基本原则和方法8 (一)按照县级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关及所属 26 个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。 (二)认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。 (三)根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。 二、收支预算总体情况 2015年收入预算为 5070.92万元.2014年支出预算为 5070.92万元,其中:1、一般行政运行支出 4171.2万元,主要用于职工工资及单位日常运行等支出。2、归口管理的行政单位离退休383.63万元,3、住房公积金176.02万元,4,购房补贴220.07万元。5、拘押收教场所管理支出120.00万元。 三、2015年部门预算项目支出情况 1、一般行政运行人员支出 2547.92 万元,主要用于职工工资及单位日常运行等支出。 2、办案业务经费支出治安管理支出863.00万元,户籍管理工本费10.00万元。拘押收教场所管理支出120.00万元。一般行政管理事务防爆巡防员工资181.00万元,民警意外保险9.00万元。公安业务技术楼建设700.00万元。办公设备购置费300.00万元。中央转移支付资金业务装备经费331.00万元。 四、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表说明 2015年,通过公共预算财政拨款安排的公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共512.00万元。 (一)公务用车购置和运行维护费预算 485.00 万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。会议培训费9.00万元,出国培训费0.00万元 (二)公务接待费预算 18.00 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。 | ||
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