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索引号 mzzjsw-yjs-2018-0306005 发布机构
公开目录 部门预决算 发布日期 2016-08-13
文号 民宗局 公开方式 主动公开
标题 平邑县民族宗教局2015年部门决算公开
平邑县民族宗教局2015年部门决算公开
 

2015年民宗局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

2004年3月成立平邑县人民政府民族宗教事务局,为正科级事业单位,和统战部合署,人员编制4名,其中设局长1名,副局长1名,其他人员2名,从现有全额事业单位人员调剂,2005年10月,隶属于县政府,编制增加1名。2014年12月,将平邑县民族宗教事务局由县政府直属事业单位调整为与县委统一战线工作部合署办公,列入县政府工作部门序列,不计入政府机构个数,核定行政编制5名,配局长1名,副局长1名。

一、 主要职能

平邑县人民政府民族宗教事务局的宗旨和业务范围主要是:宣传和贯彻执行国家有关民族宗教工作的方针政策和法律、法规;依法保护本县少数民族的合法权益、公民宗教信仰自由和宗教团体、宗教活动场所的合法权益,协调做好的少数民族的干部的培养教育和使用;协助做好少数民族扶贫工作;保护正常宗教活动;依法管理本县宗教事务;指导民族村居(社区)做好民族宗教工作。

二、 部门决算单位构成

平邑县人民政府民族宗教事务局部门决算包括县本级决算。

第二部分

2015年部门决算表

收入支出决算总

公开01表 单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

70.68

(按功能科目)

12

70.68

二、上级补助收入

2

13

三、事业收入

3

14

四、经营收入

4

15

五、附属单位上缴收入

5

16

六、其他收入

6

17

本年收入合计

7

70.68

本年支出合计

18

70.68

用事业基金弥补收支差额

8

结余分配

19

上年结转和结余

9

年末结转和结余

20

10

21

合计

11

70.68

合计

22

70.68

收入决算表
公开02表 单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴 收入

其他收入

合 计

70.68

70.68

201

一般公共服务支出

70.68

70.68

20123

民族事务

70.68

70.68

2012301

行政运行

45.30 

45.30

 

 

 

 

 

2012399

其他民族事务支出

25.38 

25.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


















支出决算表

公开03表 单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出

对附属单位补助支出

合 计

70.68

70.68

201

一般公共服务支出

70.68

70.68

 



 

 

20123

民族事务

70.68

70.68

 



 

 

2012301

行政运行

45.30 

45.30 

 



 

 

2012399

其他民族事务支出

25.38 

25.38 

 



 

 





















财政拨款收入支出决算总表

公开04表 单位:万元

收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

70.68 

一、一般公共服务支出

15

70.68 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

70.68 

本年支出合计

23

70.68 

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末结转和结余

24

 

 

 

一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

70.68 

合计

28

70.68 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合 计

70.68

70.68

201

一般公共服务支出

70.68

70.68

 

20123

民族事务

70.68

70.68

 

2012301

行政运行

45.30 

45.30 

 

2012399

其他民族事务支出

25.38 

25.38 

 













一般公共预算财政拨款基本出决算表

公开06表 单位:万元

经济分类
科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

 

 

 

201

一般公共服务支出

70.68

70.68

70.68

20123

民族事务

70.68

70.68

70.68

2012301

行政运行

45.30 

45.30 

45.30 

2012399

其他民族事务支出

25.38 

25.38 

25.38 

 

 

 

 

 



政府性基金预算财政拨款收入支出决算

公开07表 单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合 计

 

 

 

 

 











一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表 单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车运行 维护费

2.328

0

2.258

0

2.258

0.07

注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2015年部门决算情况和

重要事项说明

一、2015年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2015年收入总计70.68万元(其中本年收入70.68万元),包括:财政拨款收入70.68万元,2015年初结转和结余0万元。

2015年支出总计70.68万元(其中本年支出70.68万元),包括:

1、按功能分类科目,一般公共服务支出(类)70.68万元,社会保障和就业支出(类)0万元,结余分配0万元,2015年末结转和结余0万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)38.73万元,商品和服务支出(类)6.56万元,结余分配0万元,2015年末结转和结余0万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计70.68万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款,包括一般公共预算财政拨款本年收入70.68万元、年初结转和结余0万元。

2015年财政拨款支出决算总计70.68万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出70.68万元,主要用于行政运行和其他民族事务支出。

2、社会保障和就业(类)支出0万元。

3、年末结转和结余0万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出决算为70.68万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出70.68万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出0万元。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算70.68万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、工资福利支出38.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等.

2、商品和服务支出6.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出25.38万元,主要包括:退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0 万元。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

汇总2015年度(含参照公务员法管理的事业单位)平邑县人民政府民族宗教事务局机关运行经费支出45.3万元。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额0万元,其中:政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年平邑县人民政府民族宗教事务局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.32万元(含局机关),其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费 2.258万元,公务接待费0.07万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数增加(减少)0.2142万元,主要原因是燃油费减少。其中:因公出国(境)费增加(减少/与2015年基本持平)0万元、公务用车购置及运行费减少0.2142万元、公务接待费增加与2015年基本持平。因公出国(境)费增加无。公务用车购置及运行费减少的主要原因是燃油费下降。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年没有出国(境)团组。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:2015年公务用车运行维护费2.258万元。主要用于燃油费和车辆保险。2015年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

2015年公务接待全部为国内公务接待,主要用于招待市民族宗教局,共计接待2批次,12人次。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

 
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