索引号 | pyxgzbm26-tjsjbm-2017-0815006 | 发布机构 | 平邑县市场监督管理局 |
公开目录 | 部门预决算 | 发布日期 | 2016-08-16 |
文号 | 孙健 | 公开方式 | 主动公开 |
标题 | 平邑县质量技术监督局2015年部门决算公开 |
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2015年平邑县质量技术监督局决算 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分2015年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分2015年部门决算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、 主要职能 (一)贯彻执行国家、省、市有关质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规、规章;按照法律法规赋予的行政许可权限和市质量技术监督局委托的行政许可事项,组织开展行政许可工作;组织依法查处违反质量技术监督法律法规的行为。 (二)负责全县质量管理工作。组织实施质量发展规划,承担工业产品质量诚信体系建设责任;推进质量强县战略和名牌发展战略;组织实施工业产品质量评价和奖励制度;推行质量责任制度。 (三)负责全县产品质量监督工作。组织实施产品质量监督抽查,监督管理全县产品质量风险监控工作;负责工业产品生产许可证企业监督管理;监督管理产品质量仲裁检验、鉴定;组织开展产品质量专项整治工作,依法查处产品质量违法行为;根据县政府授权,组织协调全县有关专项打假活动;负责产品防伪的监督管理工作。 (四)负责统一管理全县标准化工作。组织、监督国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施;组织制定农业地方标准规范;推行采用国际标准和国外先进标准;负责企业产品标准(食品产品标准及法律法规另有规定的除外)备案工作,负责企业产品执行标准登记工作;负责全县组织机构代码和商品条码管理工作;依法查处标准化违法行为。 (五)负责统一管理全县计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度,依法管理计量器具和量值传递、强制检定工作;组织仲裁检定;依法查处计量违法行为;负责监督管理商品量计量行为;负责对计量检定机构监督管理。 (六)负责统一管理全县认证认可工作。依法开展实验室和检验检测机构的监督工作;依法监督强制性产品认证和自愿性认证工作;负责组织开展地理标志产品保护工作;依法查处认证认可违法行为。 (七)承担全县特种设备监督管理责任,依法组织查处特种设备违法行为;按规定权限组织或参与特种设备安全事故的调查处理;监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。 (八)制定并组织实施全县质量技术监督事业发展规划;组织开展有关对外业务交流与合作。 (九)承办县委、县政府和市质量技术监督局交办的其他事项。 二、 部门决算单位构成
平邑县质量技术监督局决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。 纳入平邑县质量技术监督局2015年部门决算汇编范围的单位共3个,包括: 1、平邑县质量技术监督局机关 2、平邑县质量技术监督局稽查队 3、平邑县计量检定测试所
第二部分 2015年部门决算表
公开01表 单位:万元
收入决算表 公开02表 单位:万元
支出决算表 公开03表 单位:万元
财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位:万元
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位:万元
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表 单位:万元
注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分 2015年部门决算情况和 重要事项说明
一、2015年部门决算情况说明 (一)收入支出决算总体情况 2015年收入总计526.65万元(其中本年收入526.65万元),包括:财政拨款收入526.65万元,年初结转和结余0万元。 2015年支出总计526.65万元(其中本年支出526.65万元),包括: 1、按功能分类科目,一般公共服务支出(类)491.95万元,住房保障支出(类)34.70万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。 2、按经济分类科目,工资福利支出(类)330.78万元,商品和服务支出(类)99.82万元,对个人和家庭的补助(类)34.76万元,其他资本性支出(类)61.29万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。 (二)财政拨款收入支出决算总体情况 2015年财政拨款收入决算总计526.65万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款,包括一般公共预算财政拨款本年收入526.65万元、年初结转和结余0万元。 2015年财政拨款支出决算总计526.65万元,支出具体情况如下: 1、一般公共服务(类)支出491.95万元,主要用于质量技术监督与检验检疫事务。 2、住房保障(类)支出34.70万元,主要用于住房补贴。 3、年末结转和结余0万元。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况 2015年一般公共预算财政拨款支出决算为526.65万元,支出具体情况如下: 1、一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事无(款)行政运行(项)支出342.39万元,一般行政管理事务(项)支出47.36万元,质量技术监督行政执法及业务管理(项)支出96.20万元,质量技术监督技术支持(项)6.00万元。主要用于质量技术监督与检验检疫事务。 2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出34.70万元,主要用于购房补贴。 (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算377.09万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下: 1、工资福利支出330.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。 2、商品和服务支出11.55万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 3、对个人和家庭补助支出34.76万元,主要包括:退休费、购房补贴等。 (五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0 万元。 二、重要事项说明 (一)机关运行经费支出情况说明 汇总2015年度平邑县质量技术监督局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出11.55万元。 (二)政府采购支出情况说明 2015年本部门政府采购金额57.15万元,其中:政府采购货物金额32.57万元、政府采购工程金额24.58万元、政府采购服务金额0万元。 (三)国有资产占用情况说明。 截至2015年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是计量强制检定用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 (四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因 2015年平邑县质量技术监督局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为14.57万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费11.84万元,公务接待费2.73万元。 2015年“三公”经费决算比年初预算数减少10.93万元,主要原因是我单位鲁QE3191、鲁QE3282两辆车辆报废以及八项规定实施以来公务接待有所减少。其中:因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行费减少10.16 万元、公务接待费减少0.77 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是我单位鲁QE3191、鲁QE3282两辆车辆报废。公务接待费减少的主要原因是八项规定实施以来公务接待有所减少。 2、“三公”经费支出相关情况说明 因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年我单位未发生因公出国(境)费用。 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2015年我单位使用财政拨款购置公务用车0辆0;公务用车运行维护费11.84万元。主要用于特种设备安全检查、工业产品质量监督以及计量强制检定用车发生的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9辆。 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015年公务接待全部为国内公务接待,主要用于上级视察及检查接待,共计接待47批次,409人次。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。 四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、“三公”经费:指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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