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索引号 pyxsydw07-tjsjbm-2017-0816004 发布机构
公开目录 部门预决算 发布日期 2016-08-19
文号     公开方式 主动公开
标题 平邑县物价局2015年决算公开
平邑县物价局2015年决算公开
 

目  录

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分

部门概况

一、单位基本情况及主要职能

 1980年1月经平邑县人民政府批准,成立平邑县物价管理局,建制级别为正科级行政单位;1981年6月平邑县物价局管理局更名为物价局;1993年12月平邑县物价局改称为平邑县物价信息办公室;1995年6月平邑县物价信息办公室改称为平邑县物价局;2002年8月机构改革时撤销平邑县物价局,成立平邑县物价办公室,与平邑县物价检查所合署,为正科级事业单位;2007年12月平邑县物价办公室更名为平邑县物价局,更名后规格、性质、职能、隶属关系、经费来源及人员编制不变;2011年7月15日平邑县物价局由县政府正科级事业单位调整为正科级行政单位在平邑县发展和改革局加挂牌子,县物价检查所与县物价局合署,县农产品调查室为县物价局下设行政机构,价格认证中心和价格举报中心为县物价局所属股级全额事业单位。平邑县物价局、县物价检查所位于平邑县政府办公楼四楼,现有干部职工36人,退休人员12人。

近年来,在县委、县政府的正确领导下,在上级业务部门的指导帮助下,围绕经济工作中心和县委、县政府工作大局,不断解放思想,更新观念,提高素质,转变作风,严格依法行政,认真履行职责,卓有成效地开展了价格监测、价格监督检查、价格鉴定、认证评估、收费管理等工作,为稳定市场价格,维护市场价格秩序,安定人民生活,优化经济环境,促进经济发展作出了积极贡献,受到各有关方面的好评。平邑县物价局先后获得省、市物价工作先进集体、价格监督检查先进集体、收费管理先进单位,价格鉴证工作先进单位、价格宣传工作先进单位、价格信息先进单位等荣誉称号;平邑县物价检查所被国家计委命名为全国规范化物价检查所;平邑县价格认证中心被山东省物价局命名为山东省规范化认证中心;平邑县物价局多次被评为县级文明单位,并有多人次获得省、市物价工作先进个人。

一、 主要职能

一、贯彻执行国家、省、市价格方针、政策和有关法律、法规、规章,负责研究拟定全县价格改革和管理的政策措施并组织实施。
  二、按照国家、省、市规定的权限和程序,负责管理定价目录规定的政府定价、政府指导价的商品和服务价格;依法监审、监管与居民生活关系密切、实行市场调节价的商品和服务价格。
  三、依法贯彻实施非常时期政府施行的价格干预措施。
  四、负责全县行政性、事业性收费的管理、监督和检查,。推行涉农价格和收费公示制度。
  五、依法对县内价格(收费)活动进行监督检查,并依法对价格(收费)违法行为实施行政处罚,规范价格秩序。负责商品明码标价工作。充分发挥“12358”的作用,及时受理处置价格举报工作。
  六、负责全县行政区域内刑事、民事、经济、行政以及仲裁案件涉及的各种扣押、追缴、没收及纠纷财务(包括:土地、房地产、资源性资产、理赔物、抵押物、应税物、事故定损、工种造价及其他各种标的)的价值,进行价格鉴定、认证评估工作。
  七、负责全县清费治乱和减负工作。
  八、定期对全县收费人员进行业务和法规培训,指导消费者组织对价格行为进行社会监督。
  九、承办县委、县政府和市物价局交办的其它事项

二、 部门决算单位构成

平邑县物价局部门决算包括:平邑县物价局机关决算。

纳入平邑县物价局2015年部门决算汇编范围的单位共1个,包括:平邑县物价局。

 

 

 

 

 

 

第二部分

2015年部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01表

                                            单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

315.1234

(按功能科目)

30

315.1234

二、上级补助收入

2

 

 

31

 

三、事业收入

3

 

 

32

 

四、经营收入

4

 

 

33

 

五、附属单位上缴收入

5

 

 

34

 

六、其他收入

6

 

 

35

 

 

7

 

 

36

 

 

8

 

 

37

 

 

9

 

 

38

 

 

10

 

 

39

 

 

11

 

 

40

 

 

12

 

 

41

 

 

13

 

 

42

 

 

14

 

 

43

 

 

15

 

 

44

 

 

16

 

 

45

 

 

17

 

 

46

 

 

18

 

 

47

 

 

19

 

 

48

 

 

20

 

 

49

 

 

21

 

 

50

 

 

22

 

 

51

 

 

23

 

 

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

315.1234

本年支出合计

54

315.1234

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

上年结转和结余

27

 

年末结转和结余

56

 

 

28

 

 

57

 

合计

29

315.1234

合计

58

315.1234


收入决算表

                                                                                      公开02表

                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴  收入

其他收入

   合 计

315.1234

315.1234

 

 

 

 

 

2010408

物价管理

315.1234

315.1234

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


支出决算表

                                                                                  公开03表

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出    

对附属单位补助支出

合  计

315.1234

315.1234

 

 

 

 

 2010408

 物价管理

315.1234

315.1234

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

315.1234 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

315.1234 

本年支出合计

23

315.1234 

315.1234 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末结转和结余

24

 

 

 

   一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

315.1234 

合计

28

315.1234 

315.1234 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                               

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合  计

315.1234

315.1234

 

2010408

 物价管理

315.1234

315.1234

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06表

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类
科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

315.1234

293.2432

17.26

 2010408

 物价管理

315.1234 

293.2432 

 17.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07表

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                  

                                                                  公开08表

                                                                  单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车    购置费

公务用车运行  维护费

5.17

0

5.17

0

4.26

0.91

 

注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2015年部门决算情况和

重要事项说明

一、2015年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计315.1234 万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款,包括一般公共预算财政拨款本年收入 315.1234 万元、年初结转和结余 0 万元。  

 2015年财政拨款支出决算总计  315.1234  万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出 315.1234 万元,主要用于物价管理。

2、社会保障和就业(类)支出0万元0。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出决算315.1234万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出 315.1234万元,主要用于物价管理工作。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出0万元。

 

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算 315.1234  万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、工资福利支出 291.9432 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

    2、商品和服务支出 17.26 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 1.3 万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  万元,本年收入  0万元,本年支出  0万元,年末结转和结余 0万元。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

汇总2015年度平邑县物价局机关运行经费支出17.26   万元。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额0  万元,其中:政府采购货物金额 0 万元、政府采购工程金额0  万元、政府采购服务金额 0  万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 0 辆单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年平邑县物价局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为5.17 万元,其中:因公出国(境)费0  万元,公务用车购置及运行维护费4.26 万元,公务接待费0.91 万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数减少3.83 万元,主要原因是为响应国家政策,所缩减三公经费开支。其中:无因公出国(境)费、公务用车运行费减少1.74万元、公务待接待费减少2.09 万元。无因公出国(境)费。公务用车运行费减少主要原因是。公务接待费减少的主要原因是公务接严格按照《平邑县党政机关公务接待管理办法》执行,严格接待标准。

2、“三公”经费支出相关情况说明

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费 0 万元;公务用车运行维护费4.26  万元。主要用于公务用车日常加油、维修及车辆保险、过路过桥费。2015年平邑县物价局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2 辆。

2015年公务接待全部为国内公务接待,主要用于单位公务活动的接待工作 ,共计接待 26 批次,152 人次。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

 
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