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索引号 pyxgzbm16-tjsjbm-2017-0816005 发布机构 平邑县综合行政执法局
公开目录 部门预决算 发布日期 2016-08-15
文号 财务科 公开方式 主动公开
标题 2015年平邑县城管执法局部门决算
2015年平邑县城管执法局部门决算
 

目 录

第一部分

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释









第一部分

部门概况

一、主要职能

平邑县城市管理行政执法局根据鲁府法发[2004]58号和临政字[2004]119号文件精神,经县编委会研究,于2006年3月28日成立,为正科级单位,隶属县政府领导。下设城市管理行政执法大队,为副科级事业单位,经费来源从财政全额列支。

主要行使市容环境卫生、城市规划、城市绿化、市政管理、环境保护、工商行政、公安交通、城区河道、内陆渔业等全部或部分行政处罚权以及城市规划区内户外广告设置的审批、监督、招标和拍卖管理工作。

二、部门决算单位构成

平邑县城市管理行政执法局


第二部分

2015年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

13699399.06

工资福利支出

30

7825961.06

二、上级补助收入

2

商品和服务支出

31

5150590

三、事业收入

3

对个人和家庭补助

32

764838

四、经营收入

4

其他资本性支出

33

225010

五、附属单位上缴收入

5

34

六、其他收入

6

35

 

7

36

 

8

37

9

38

 

10

39

11

40

 

12



41

13

42

14

43

15

44

16

45

17

 

46

 

18

 

47

19

48

 

20

 

49

 

21

 

50

22

51

23

52

24

53

本年收入合计

25

13966399.06

本年支出合计

54

13966399.06

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

上年结转和结余

27

年末结转和结余

56

28

57

合计

29

合计

58

收入决算表

公开02表

单位:元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴 收入

其他收入

合 计

13966399.06

13966399.06

2120101

行政运行

7739964.06

7739964.06

2120104

城管执法

1913847

1913847

2120399

公共设施支出

184000

184000

 

 

 

 

2120501

城乡环境卫生

3363750

3363750

 

 

 

 

2210203

购房补贴

764838

764838

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




























支出决算表

公开03表

单位:元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出

对附属单位补助支出

合 计

13966399.06

13752149.06

214250

2120101

行政运行

7739964.06

7739964.06

 

 

 

 

2120104

城管执法

1913847

1699597

214250

 

 

 

2120399

公共设施支出

184000

184000

 

 

 

 

2120501

城乡环境卫生

3363750

3363750

 

 

 

 

2210203

购房补贴

764838

764838

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
































财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

13966399.06

一、一般公共服务支出

15

13966399.06

13966399.06

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

……

21

 

 

 

 

8

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

13966399.06

本年支出合计

23

13966399.06

13966399.06

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末结转和结余

24

 

 

 

一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

13966399.06

合计

28

13966399.06

13966399.06

 



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合 计

13966399.06

13752149.06

214250

2120101

行政运行

7739964.06

7739964.06

 

2120104

城管执法

1913847

1699597

214250

2120399

公共设施支出

184000

184000

 

2120501

城乡环境卫生

3363750

3363750

 

2210203

购房补贴

764838

764838

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




















一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06表

 

 

 

 

 

单位:元

经济分类
科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

13966399.06

8504802.06

5461597

2120101

行政运行

7739964.06

7739964.06

 

2120104

城管执法

1913847

 

 1913847

2120399

公共设施支出

184000

 

 184000

2120501

城乡环境卫生

3363750

 

 3363750

2210203

购房补贴

764838

764838

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 























一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位:元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车运行 维护费

672911

0

672911

0

672911

0

注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分

2015年部门决算情况和

重要事项说明

一、2015年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2015年收入总计13966399.06元(其中本年收入13966399.06元),包括:财政拨款收入13966399.06元, 2015年支出总计13966399.06元(其中本年支出13966399.06元),包括:

1、按功能分类科目,一般公共服务支出(类)5375600元,社会保障和就业支出(类)8590799.06元,结余分配0元,年末结转和结余0元。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)7825961.06元,商品和服务支出(类)5150590元,对个和家庭补助764838,其他资本性支出225010,结余分配0元,年末结转和结余0元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计13966399.06元,包括:本年财政拨款收入合计13966399.06元,其中一般公共预算财政拨款13966399.06元、政府性基金预算财政拨款0元;年初财政拨款结转和结余0元,其中一般公共预算财政拨款13966399.06元、政府性基金预算财政拨款0元。

若无政府性基金预算拨款,可参照如下说法:2015年财政拨款收入决算总计13966399.06元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款,包括一般公共预算财政拨款本年收入13966399.06元、年初结转和结余0元。

2015年财政拨款支出决算总计13966399.06元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出5375600元,主要用于单位日常的办公费、水电费、电话费、差旅费、印刷费、车辆运行费、设备购置、执法人员培训费、等工作的经费支出。

2、社会保障和就业(类)支出8590799.06元,主要用于人员的工资、缴纳保险、住房公积金等支出。

3、年末结转和结余0元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出决算为13966399.06元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出5375600万元,主要用于单位日常的办公费、水电费、电话费、差旅费、印刷费、车辆运行费、设备购置、执法人员培训费、等工作的经费支出。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出8590799.06元,主要用于人员的工资、缴纳保险、住房公积金等支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算13966399.06元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、工资福利支出7825961.06元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出5150590元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出764838元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出225010元,主要包括:办公设备、执法车辆的购置支出。

(五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。支出具体情况如下:

1、社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金(款)其他大中型水库移民后期扶持基金(项)支出 万元,主要用于……。

2、农林水(类)水土保持补偿费(款)预防保护和监督管理(项)支出 万元,主要用于……。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

汇总2015年度平邑县城管执法局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出5161350元。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额70810元,其中:政府采购货物金额70810元、政府采购工程金额0元、政府采购服务金额0元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆27辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车26辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年平邑县城管执法局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为672911元(含厅(局)机关及0个所属预算单位),其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行维护费672911元,公务接待费0元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数减少332589元,主要原因是本年度未购置车辆,车辆运行费用也相应减少。其中:因公出国(境)费增加(减少/与2015年基本持平)0元、公务用车购置及运行费减少72089元、公务接待费减少35800元。因公出国(境)费增加(减少)的主要原因是……。公务用车购置及运行费减少的主要原因是本年度未购置车辆,车辆运行费用也相应减少。公务接待费减少的主要原因是严格按照相关规定严控接待,遏制“舌尖上的浪费”。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年使用财政拨款安排 等单位,共计0个出国(境)团组,0人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0元。2015年使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费672911元。主要用于执法车辆的维修、加油、购买车险等支出。2015年城管执法局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为27辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费0元。主要用于……,共计接待0批次,0人次。国(境)外接待费0元。主要用于……,共计接待0批次,0人次。

若无国(境)外接待费,可参照如下说法:2015年公务接待全部为国内公务接待,主要用于…… ,共计接待0批次,0人次。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

 
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