当前位置是: 首页 >> 公开 >> 重点领域信息 >> 财政信息 >> 部门预决算 >> 正文
索引号 pyxsydw06-tjsjbm-2017-0815005 发布机构 平邑县乡村振兴服务中心
公开目录 部门预决算 发布日期 2016-08-19
文号   公开方式 主动公开
标题 2015年平邑扶贫开发办决算公开
2015年平邑扶贫开发办决算公开
 

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

部门概况

一、 主要职能

根据平编发﹝2010﹞5号文件精神,县扶贫开发办公室更名为县农业综合开发办公室,并加挂县扶贫开发办公室牌子。2015年农业综合开发办公室划归县财政局,单位内部科室备案设置未变化,为三个内部科室,主要职能如下:
(一)综合科:组织协调办公室机关日常工作。负责政工、人事、文秘、信息、档案、机要、保密、信访、督查、安全保卫、宣传、财务、会务、接待、后勤服务、综合性文稿起草、计划生育和离退休人员管理等服务工作。
(二)农业综合开发科:贯彻落实国家和省、市农业综合开发工作的方针政策和规章制度;负责编制全县农业综合开发工作中长期规划;负责农业综合开发项目的考察评估、计划编制、实施方案的编制、实施组织、业务指导、监督管理等工作;负责农业综合开发业务培训、统计、调研等工作;会同有关部门拟定农业综合开发项目资金安排使用计划,监督检查资金落实、使用、管理情况;负责项目的竣工验收、管护运行及监测评价工作。
(三)扶贫开发科:宣传、贯彻落实国家和省、市有关扶贫开发建设的方针、政策,制定全县扶贫开发工作规划;负责扶贫开发项目的考察评估、计划编制、实施方案的编制、实施组织、业务指导、监督管理等工作;会同有关部门制定扶贫资金和物资安排使用计划,并对资金物资的分配与使用进行指导、监督和检查;负责扶贫开发项目的竣工验收、管护运行及监测评价工作。

二、 部门决算单位构成

平邑县扶贫开发办公室部门预算包括:办公室机关预算。

第二部分

2015年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

199.7

(按功能科目)

30

二、上级补助收入

2

农林水支出

31

199.7

三、事业收入

3

32

四、经营收入

4

33

五、附属单位上缴收入

5

34

六、其他收入

6

35

 

7

36

 

8

37

9

38

 

10

39

11

40

 

12

41

13

42

14

43

15

44

16

45

17

 

46

 

18

 

47

19

48

 

20

 

49

 

21

 

50

22

51

23

52

24

53

本年收入合计

25

199.7

本年支出合计

54

199.7

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

上年结转和结余

27

年末结转和结余

56

28

57

合计

29

199.7

合计

58

199.7


收入决算表

公开02表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴 收入

其他收入

合 计

199.7

199.7

213

农林水支出

199.7

199.7

21301

农业

42.6 

42.6 

2130106

 科技转化与推广服务

42.6 

42.6 

 

 

 

 

 

 21305

 扶贫

157.1 

157.1 

 

 

 

 

 

 2130501

 行政运行

146.7 

146.7 

 

 

 

 

 

 2130599

 其他扶贫支出

10.4 

10.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


支出决算表

公开03表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出

对附属单位补助支出

合 计

199.7

146.7

53.0

 213

农林水支出

199.7

146.7

53.0

 

 

 

 21301

农业

42.6 

42.6

 

 

 

 2130106

 科技转化与推广服务

42.6 

 

42.6 

 

 

 

 21305

 扶贫

157.1 

146.7 

10.4 

 

 

 

 2130501

 行政运行

146.7 

146.7 

 

 

 

 

 2130599

 其他扶贫支出

10.4 

 

10.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

199.7 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

十二、农林水支出

21

199.7 

199.7 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

199.7 

本年支出合计

23

199.7 

199.7 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末结转和结余

24

 

 

 

一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

199.7 

合计

28

199.7 

199.7 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合 计

199.7

146.7

53.0

 213

农林水支出

199.7

146.7

53.0

 21301

农业

42.6 

42.6

 2130106

 科技转化与推广服务

42.6 

 

42.6 

 21305

 扶贫

157.1 

146.7 

10.4 

 2130501

 行政运行

146.7 

146.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06表

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类
科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

 

134.5 

 12.2

 301

 工资福利支出

 133.4

 133.4

 

 30101

 基本工资

35.9 

35.9 

 

 30102

 津贴补贴

 68.3

 68.3

 

 30104

 社会保障缴费

 29.2

 29.2

 302

 商品和服务支出

12.2

 

12.2

 30201

 办公费

4.5

 

4.5

30207

邮电费

0.3

0.3

30211

差旅费

0.6

0.6

30213

维修(护)费

1.8

1.8

30215

会议费

0.5

0.5

30217

公务接待费

0.015

0.015

30228

工会经费

0.7

0.7

30231

公务用车运行维护费

3.8

3.8

303

对个人和家庭的补助

1.09

1.09

 30305

 生活补助

 1.09

 1.09

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车运行 维护费

4.98

4.98

4.96

0.015

注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2015年部门决算情况和

重要事项说明

一、2015年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2015年收入总计199.7万元(其中本年收入199.7万元),包括:财政拨款收入199.7万元,年初结转和结余0万元。

2015年支出总计199.7万元(其中本年支出199.7万元),包括:

1、按功能分类科目,农林水支出(类)199.7万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)133.4万元,商品和服务支出(类)12.2万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计199.7万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款,包括一般公共预算财政拨款本年收入199.7万元、年初结转和结余0万元。

2015年财政拨款支出决算总计199.7万元,支出具体情况如下:

1、农林水支出199.7万元,主要用于农业科技转化与推广服务42.6万元,扶贫行政运行146.7万元,扶贫项目支出10.4万元。

2、年末结转和结余0万元0

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出决算为199.7万元,支出具体情况如下:

1、农林水支出199.7万元,主要用于农业科技转化与推广服务42.6万元,扶贫行政运行146.7万元,扶贫项目支出10.4万元。

2、年末结转和结余0万元0

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、工资福利支出133.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等

2、商品和服务支出12.2万元,主要包括:办公费、邮电费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

3、对个人和家庭补助支出1.09万元,主要包括:生活补助。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

我单位是事业单位,机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额0万元,其中:政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.96万元。主要用于公务用车日常维护。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015年公务接待全部为国内公务接待,国内接待费0.015万元。主要用于公务接待,共计接待1批次,2人次。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

 
【关闭窗口】 【打印本页】
扫一扫在手机打开当前页

关于我们 | 联系我们 | 网站地图

Copyright © 2003 Pingyi China All Rights Reserved.

主办:中共平邑县委 平邑县人民政府  承办:平邑县人民政府办公室

互联网违法和不良信息举报电话:0539-4211087  举报邮箱:pyzwgk@ly.shandong.cn

政府网站标识码:3713260031  鲁ICP备05027550号   鲁公网安备 37132602371335号