平邑县流通业发展局2014年部门决算公开
目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
第二部分 部门决算报表
表一、2014年度收入决算批复表
表二、2014年度支出决算批复表
表三、2014年度收入支出决算批复表
表四、2014年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表
表五、2014年度“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表
第三部分 部门预算情况说明
第四部分 “三公经费”部门决算情况说明
第一部分 概 况
单位基本情况及主要职能:我局为县政府直属全额拨款事业单位,编制12人,其中班子成员5人,设办公室(加挂计生科、信访科)、生猪定点屠宰管理办公室、酒类流通管理办公室、业务科(加挂安全科)4个股级内部科室。
按照平编发[2008]16号文件规定,我局的主要有以下职责:一是负责拟定全县商贸流通和餐饮服务业发展产业政策、规范性文件并组织实施;二是负责编制全县商品市场和商业网点建设发展规划,培育和完善商品市场体系及社区商业服务体系;负责城区商业网点、各类商品市场的设立审核及监督管理;三是负责全县生猪定点屠宰管理工作,负责成品油流通的监督管理,负责全县酒类流通管理工作,规范酒类流通秩序;负责全县煤炭经营监督管理。四是负责全县典当业、旧货业、拍卖业、租赁业、二手车交易、再生资源流通以及直销、特许经营的监督工作,负责全县二手车鉴定评估机构的审报和老旧汽车更新报废回收的管理工作。五是负责监测分析全县商贸流通和餐饮市场的运行和重要商品的供求情况;六是负责全县会展业的管理和指导工作。
第二部分 部门决算报表
表一:2014年度收入决算批复表
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部门:平邑县流通业发展局(本级) |
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金额单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
145.06 |
145.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.60 |
15.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20813 |
其他城市生活救助 |
15.60 |
15.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081399 |
其他城市生活救助支出 |
15.60 |
15.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
127.76 |
127.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
127.76 |
127.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160201 |
行政运行 |
127.76 |
127.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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表二:2014年度支出决算批复表
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部门:平邑县流通业发展局(本级) |
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金额单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
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|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
145.06 |
145.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.60 |
15.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20813 |
其他城市生活救助 |
15.60 |
15.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081399 |
其他城市生活救助支出 |
15.60 |
15.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
127.76 |
127.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21602 |
商业流通事务 |
127.76 |
127.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2160201 |
行政运行 |
127.76 |
127.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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表三:2014年度收入支出决算批复表
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单位:平邑县流通业发展局(本级) |
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金额单位:万元 |
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收入 |
支出 |
|
项 目 |
行次 |
金 额 |
项 目 |
行次 |
金 额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
145.06 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
|
其中:政府性基金 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
15.60 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
129.46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土资源气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
51 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
23 |
145.06 |
本年支出合计 |
53 |
145.06 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
54 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
25 |
0.00 |
其中:提取职工福利基金 |
55 |
0.00 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
26 |
0.00 |
转入事业基金 |
56 |
0.00 |
|
|
27 |
|
年末结转和结余 |
57 |
0.00 |
|
|
28 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
58 |
0.00 |
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
合计 |
30 |
145.06 |
合计 |
60 |
145.06 |
表四:2014年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表
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单位:平邑县流通业发展局(本级) |
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金额单位:万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
145.06 |
145.06 |
0.00 |
145.06 |
145.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.60 |
15.60 |
0.00 |
15.60 |
15.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20813 |
其他城市生活救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.60 |
15.60 |
0.00 |
15.60 |
15.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081399 |
其他城市生活救助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.60 |
15.60 |
0.00 |
15.60 |
15.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
127.76 |
127.76 |
0.00 |
127.76 |
127.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21602 |
商业流通事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
127.76 |
127.76 |
0.00 |
127.76 |
127.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2160201 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
127.76 |
127.76 |
0.00 |
127.76 |
127.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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表五:2014年度“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表
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“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 |
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编制单位:平邑县流通业发展局(本级) |
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2014年度 |
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金额单位:万元 |
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项目 |
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中:当年公共预算财政拨款支出 |
小计 |
其中:当年公共预算财政拨款支出 |
合计 |
其中:当年公共预算财政拨款支出 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
其中:当年公共预算财政拨款支出 |
|
|
|
小计 |
其中:当年公共预算财政拨款支出 |
小计 |
其中:当年公共预算财政拨款支出 |
|
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|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
合计 |
9.28 |
9.28 |
0.00 |
0.00 |
8.46 |
8.46 |
0.00 |
0.00 |
8.46 |
8.46 |
0.82 |
0.82 |
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
9.28 |
9.28 |
0.00 |
0.00 |
8.46 |
8.46 |
0.00 |
0.00 |
8.46 |
8.46 |
0.82 |
0.82 |
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
9.28 |
9.28 |
0.00 |
0.00 |
8.46 |
8.46 |
0.00 |
0.00 |
8.46 |
8.46 |
0.82 |
0.82 |
|
|
|
2160201 |
行政运行 |
9.28 |
9.28 |
0.00 |
0.00 |
8.46 |
8.46 |
0.00 |
0.00 |
8.46 |
8.46 |
0.82 |
0.82 |
|
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补充资料:1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计; 2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次,0.01人次,共0.82万元;外事接待0批次,0人次,0元。
第三部分 部门预算情况说明
一、收入支出总体情况
(一)收入总计 145.06 万元。包括:
1.财政拨款 145.06 万元,为县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入 0 万元,为纳入财政专户管理的*&*&*资金。
3.经营收入 0 万元,为*&*&*&****(取得的途径)
4.其他收入 0 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
5.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,包括财政拨款的结转和结余。
(二)支出总计 145.06 万元。结合本部门具体实际予以解释。如包括:
1、按功能科目分
⑴.一般公共服务(类)支出127.76 万元,主要用于基本工资、津贴补贴、遗属补助、办公费等工作的经费支出。
⑵.社会保障和就业支出 15.60 万元,主要用于困难职工救助金支出。
⑶.其他商业流通事务支出 1.70 万元,主要开展市场运行监测统计分析工作及应急方面的支出。
⑷.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。
二、公共预算财政拨款收入支出情况
公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
(一)公共预算财政拨款支出总体情况。
2014年度公共预算财政拨款支出 145.06 万元,占本年支出的100 %。其中:基本支出145.06 万元,占本年公共预算财政拨款支出的 100%;项目支出 0 万元,占本年公共预算财政拨款支出 0%。
(二)公共预算财政拨款支出构成情况。
2014年度公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:一般公共服务(类)支出 127.76 万元,占 88 %;社会保障和就业支出15.60万元,占 11 %;其他商业流通事物支出1.70万元,占1%。
第四部分 “三公经费”部门决算情况说明
2014年使用当年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算数为 9.28 万元。其中:因公出国(境)经费 0 万元;公务用车购置及运行费 8.46 万元(其中,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费8.46 万元);公务接待费 0.82 万元。
注释:
1、因公出国(境)费包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3、公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。