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索引号 pyxsydw18-tjsjbm-2017-0815002 发布机构 平邑县残疾人联合会
公开目录 部门预决算 发布日期 2016-08-19
文号 孙艳慧 公开方式 主动公开
标题 2015年平邑县残疾人联合会决算公开
2015年平邑县残疾人联合会决算公开
 

目 录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

平邑县残疾人联合会位于县城莲花山路西首4001号,全额拨款参照公务员管理的事业单位,编制14人,其中12名参公事业编制人员,2名事业编制人员。内设办公室、康复部、教育就业部、组织联络部、宣文部、维权部五部一室。平邑县残疾人联合会具有“代表、服务、管理”的职能,代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;承担政府委托的部分行政职能,发展和管理残疾人事业。

二、 部门决算单位构成

平邑县残联决算包括:残联本级决算。

纳入平邑县残联2015年部门决算汇编范围的单位共1个。

第二部分

2015年部门决算表

收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

879.1458

社会保障和就业

30

709.1458

二、上级补助收入

2

低保重度、护理补贴

31

170

三、事业收入

3

32

四、经营收入

4

33

五、附属单位上缴收入

5

34

六、其他收入

6

35

本年收入合计

25

879.1458

本年支出合计

54

879.1458

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

上年结转和结余

27

年末结转和结余

56

合计

29

879.1458

合计

58

879.1458

收入决算表

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴 收入

其他收入

合 计

8,791,458.00

8,791,458.00

208

社会保障和就业支出

7,091,458.00

7,091,458.00

20811

残疾人事业

7,091,458.00

7,091,458.00

2081101

行政运行

1,182,252.00

1,182,252.00

 

 

 

 

 

2081104

残疾人康复

1,708,855.00

1,708,855.00

 

 

 

 

 

2081105

残疾人就业和扶贫

3,577,851.00

3,577,851.00

 

 

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

622,500.00

622,500.00

 

 

 

 

 

229

其他支出

1,700,000.00

 

 

 

 

 

1,700,000.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1,700,000.00

 

 

 

 

 

1,700,000.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

1,333,000.00

 

 

 

 

 

1,333,000.00

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

367,000.00

 

 

 

 

 

367,000.00

















支出决算表

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出

对附属单位补助支出

合 计

8,791,458.00

1,182,252.00

7,609,206.00

208

社会保障和就业支出

7,091,458.00

1,182,252.00

5,909,206.00

 

 

 

20811

残疾人事业

7,091,458.00

1,182,252.00

5,909,206.00

 

 

 

2081101

行政运行

1,182,252.00

1,182,252.00

0.00

 

 

 

2081104

残疾人康复

1,708,855.00

0.00

1,708,855.00

 

 

 

2081105

残疾人就业和扶贫

3,577,851.00

0.00

3,577,851.00

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

622,500.00

0.00

622,500.00

 

 

 











财政拨款收入支出决算总表

收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

709.1458 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

170 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

社会保障和就业支出

21

709.1458 

709.1458 

 

 

8

 

 低保重度和护理补贴

22

170 

 

170 

本年收入合计

9

879.1458 

本年支出合计

23

879.1458 

709.1458 

170 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末结转和结余

24

 

 

 

一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

879.1458 

合计

28

879.1458 

709.1458 

170 

一般公共预算财政拨款支出决算表

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合 计

7,091,458.00

1,182,252.00

5,909,206.00

208

社会保障和就业支出

7,091,458.00

1,182,252.00

5,909,206.00

20811

残疾人事业

7,091,458.00

1,182,252.00

5,909,206.00

2081101

行政运行

1,182,252.00

1,182,252.00

0.00

2081104

残疾人康复

1,708,855.00

0.00

1,708,855.00

2081105

残疾人就业和扶贫

3,577,851.00

0.00

3,577,851.00

2081199

其他残疾人事业支出

622,500.00

0.00

622,500.00











一般公共预算财政拨款基本支出决算表

经济分类
科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

 

 

 

301

工资福利支出

0.00

1,097,352.00

0.00

30101

基本工资

0.00

301,398.00

0.00

30102

津贴补贴

0.00

795,954.00

0.00

302

商品和服务支出

0.00

0.00

84,700.00

30205

水费

0.00

0.00

3,000.00

30206

电费

0.00

0.00

14,700.00

30216

培训费

0.00

0.00

30,000.00

30217

公务接待费

0.00

0.00

12,000.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

0.00

25,000.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

200.00

0.00

30305

生活补助

0.00

200.00

0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合 计

0.00

1,700,000.00

1,700,000.00

0.00

1,700,000.00

0.00

229

其他支出

0.00

1,700,000.00

0.00

1,700,000.00

1,700,000.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

1,700,000.00

0.00

1,333,000.00

1,333,000.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

1,333,000.00

0.00

367,000.00

367,000.00

0.00

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

0.00

367,000.00

367,000.00

0.00

367,000.00

0.00


一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车运行 维护费

3.7

0

3.7

0

2.5

1.2

注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2015年部门决算情况和

重要事项说明

一、2015年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2015年收入总计879.1458万元(其中本年收入879.1458万元),包括:财政拨款收入879.1458万元,年初结转和结余0万元。

2015年支出总计879.1458万元(其中本年支出879.1458万元),包括:

1、按功能分类科目,社会保障和就业支出(类)709.1458万元,低保重度和护理补贴支出170万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)109.7352万元,商品和服务支出(类)8.47万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计879.1458万元,包括:本年财政拨款收入合计879.1458万元,其中一般公共预算财政拨款709.1458万元、政府性基金预算财政拨款170万元。

2015年财政拨款支出决算总计879.1458万元,支出具体情况如下:

1、社会保障和就业(类)支出709.1458万元,主要用于残疾人康复、就业扶贫等支出。

2、低保重度和护理补贴支出170万元

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出决算为709.1458万元,支出具体情况如下:

1、社会保障和就业(类)支出709.1458万元,主要用于残疾人康复、就业扶贫等支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算118.2252万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、工资福利支出109.7352万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出8.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出200元,主要包括:独生子女补助。

(五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入170万元,本年支出170万元,年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

1、社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金(款)其他大中型水库移民后期扶持基金(项)支出 万元,主要用于……。

2、农林水(类)水土保持补偿费(款)预防保护和监督管理(项)支出 万元,主要用于……。

……

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

汇总2015年度平邑县残联机关运行经费支出3.7万元。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额5万元,其中:政府采购货物金额5万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年平邑县残联一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3.7万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费2.5万元,公务接待费1.2万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数基本持平。

2、“三公”经费支出相关情况说明

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.5万元。2015年平邑县残联单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费1.2万元。共计接待16批次,90人次。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

 
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