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索引号 pyxgzbm18--2017-0814085 发布机构 平邑县水利局
公开目录 部门预决算 发布日期 2016-08-15
文号 财务科 公开方式 主动公开
标题 2015年水保局部门决算
2015年水保局部门决算
 

  目  录
  第一部分 部门概况
  一、主要职能
  二、部门决算单位构成
  第二部分 2015年部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明
  第四部分 名词解释
  第一部分
  部门概况
  一、主要职能
  (一)贯彻执行《中华人民共和国水土保持法》及其相关法律、法规、规章和国家有关水土保持的方针、政策。
  (二)进行水土流失勘测、普查,会同有关部门编制水土保持规划、中长期计划及年度计划。
  (三)负责审批并监督实施开发建设项目水土保持方案,负责相关开发建设项目水土保持工程措施的验收。
  (四)负责全县水土保持项目的立项、上报及项目实施的设计、指导与管理工作。
  (五)负责水土保持经费、物资的管理和使用。
  (六)负责查处违反水土保持法律、法规的行为,调处水土流失防治纠纷,收缴水土保持补偿费。
  (七)组织开展水土保持宣传教育、科学研究、人才培训、技术推广与咨询服务工作。
  (八)承办县政府交办的其它事项。
  二、部门决算单位构成
  水保局部门决算包括:县本级决算。
  水保局2015年部门决算汇编范围的单位共1个,
  第二部分
  2015年部门决算表

收入支出决算总表











公开01表

部门:平邑县水土保持局(本级)







金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

一、财政拨款收入

1

1,067.56

一、一般公共服务支出

29

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

30

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

31

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

32

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

33

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

1,067.56

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

本年收入合计

24

1,067.56

本年支出合计

52

1,067.56

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

53

 

年初结转和结余

26

 

年末结转和结余

54

 

 

27

 

 

55

 

总计

28

1,067.56

总计

56

1,067.56


收入决算表

公开02表

部门:平邑县水土保持局(本级)

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

1,067.56

1,067.56

213

农林水支出

1,067.56

1,067.56

21303

水利

1,027.56

1,027.56

2130301

行政运行

374.56

374.56

2130310

水土保持

653.00

653.00

21370

水土保持补偿费安排的支出

40.00

40.00

2137001

综合治理和生态修复

40.00

40.00

支出决算表

公开03表

部门:平邑县水土保持局(本级)

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

合计

1,067.56

374.56

693.00

213

农林水支出

1,067.56

374.56

693.00

21303

水利

1,027.56

374.56

653.00

2130301

行政运行

374.56

374.56

2130310

水土保持

653.00

653.00

21370

水土保持补偿费安排的支出

40.00

40.00

2137001

综合治理和生态修复

40.00

40.00


财政拨款收入支出决算总表



公开04表

部门:平邑县水土保持局(本级)

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

1,027.56

一、一般公共服务支出

30

二、政府性基金预算财政拨款

2

40.00

二、外交支出

31

3

三、国防支出

32

4

四、公共安全支出

33

5

五、教育支出

34

6

六、科学技术支出

35

7

七、文化体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

1,067.56

1,027.56

40.00

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

22

二十二、债务还本支出

51

23

二十三、债务付息支出

52

本年收入合计

24

1,067.56

本年支出合计

53

1,067.56

1,027.56

40.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:平邑县水土保持局(本级)

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合计

1,027.56

374.56

653.00

213

农林水支出

1,027.56

374.56

653.00

21303

水利

1,027.56

374.56

653.00

2130301

行政运行

374.56

374.56

2130310

水土保持

653.00

653.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:平邑县水土保持局(本级)





金额单位:万元

项 目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合 计

 

 

 

301

工资福利支出

 

313.95

 

30101

基本工资

 

159.92

 

30102

津贴补贴

 

137.88

 

30199

其他工资福利支出

 

16.16

 

302

商品和服务支出

 

 

11.77

30201

办公费

 

 

2.17

30202

印刷费

 

 

0.45

30206

电费

 

 

2.39

30207

邮电费

 

 

0.60

30209

物业管理费

 

 

0.86

30211

差旅费

 

 

0.46

30215

会议费

 

 

0.79

30217

公务接待费

 

 

0.51

30231

公务用车运行维护费

 

 

3.53

303

对个人和家庭的补助

 

48.83

 

30305

生活补助

 

3.24

 

30313

购房补贴

 

45.54

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

0.05

 





政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位:万元

部门:平邑县水土保持局(本级)

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合计

 

40.00

40.00

 

40.00

 

213

农林水支出

 

40.00

40.00

 

40.00

 

21370

水土保持补偿费安排的支出

 

40.00

40.00

 

40.00

 

2137001

综合治理和生态修复

 

40.00

40.00

 

40.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开08表









金额单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

4.04



3.53



3.53

0.51

          注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。
  第三部分
  2015年部门决算情况和
  重要事项说明
  一、2015年部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况
  2015年收入总计  1067.56万元(其中本年收入  1067.56万元),包括:财政拨款收入 1067.56 万元,……年初结转和结余 0 万元。
  2015年支出总计  1067.56万元(其中本年支出  1067.56万元),包括:1、按功能分类科目,一般公共服务支出(类) 693万元,社会保障和就业支出(类)  48.83万元,……结余分配  0万元,年末结转和结余 0 万元。2、按经济分类科目,工资福利支出(类)313.96  万元,商品和服务支出(类)11.77  万元……结余分配  0万元,年末结转和结余 0 万元。
  (二)财政拨款收入支出决算总体情况
  2015年财政拨款收入决算总计 1067.56  万元,包括:本年财政拨款收入合计  1067.56万元,其中一般公共预算财政拨款 1027.56万元、政府性基金预算财政拨款  40万元;年初财政拨款结转和结余  0万元,其中一般公共预算财政拨款 0 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元。
  2015年财政拨款支出决算总计   1067.56万元,支出具体情况如下:
  1、一般公共服务(类)支出  325.73  万元,主要用于工资福利支出和商品服务支出。
  2、社会保障和就业(类)支出   48.83  万元,主要用于。对个人和家庭补助支出
  3、项目支出693万元,主要用于小流域治理。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况
  2015年一般公共预算财政拨款支出决算为    1067.56万元,支出具体情况如下:
  1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出   374.56 万元,主要用于主要用于工资福利支出和商品服务支出。
  2、项目支出693万元,主要用于小流域治理。
  3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出    0 万元,主要用于。
  

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算 374.56 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
  1、工资福利支出 313.96万元,主要包括:基本工资159.91万元、津贴补贴137.8万元、其他工资福利支出16.16万元。
  2、商品和服务支出 11.77 万元,主要包括:办公费2.16万元、印刷费0.44万元、电费2.39万元、邮电费0.6万元、物业管理费0.86万元、差旅费0.4万元、会议费0.79万元、公务接待费0.5万元、公务用车运行维护费3.5万元。
  3、对个人和家庭补助支出48.83 万元,主要包括:生活补助3.2万元、购房补贴45.54万元、其他对个人和家庭的补助支出0.05万元。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算  374.56 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
  1、工资福利支出  313.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、
  2、商品和服务支出 11.77 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
  3、对个人和家庭补助支出48.83  万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
……
  (五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
  2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入  40万元,本年支出 40 万元,年末结转和结余  0万元。支出具体情况如下:
  1、社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金(款)其他大中型水库移民后期扶持基金(项)支出   0万元,主要用于....。
  2、农林水(类)水土保持补偿费(款)预防保护和监督管理(项)支出  40万元,主要用于预防保护和监督管理支出。
  二、重要事项说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
汇总2015年度xx厅(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出   万元。
  (二)政府采购支出情况说明
  2015年本部门政府采购金额  0.92万元,其中:政府采购货物金额  0.92万元、政府采购工程金额  万元、政府采购服务金额   万元。
  (三)国有资产占用情况说明。
  截至2015年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车1  辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是……;单位价值200万元以上大型设备  0台(套)。
  (四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
  1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
  2015年水保局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 4.04 万元(含厅(局)机关及  个所属预算单位),其中: 因公出国(境)费  0万元,公务用车购置及运行维护费3.53  万元,公务接待费0.51  万元。
  2015年“三公”经费决算比年初预算数增加 0.46 万元,主要原因是压缩开支。其中:因公出国(境)费增加(减少/与2015年基本持平)  0  万元、公务用车购置及运行费增加、公务接待费2015年减少。因公出国(境)费增加(减少)的主要原因是。公务用车购置及运行费增加的主要原因是一般公务用车、执法执勤用车费用增加。公务接待费减少的主要原因是压缩支出。
  2、“三公”经费支出相关情况说明
  因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年使用财政拨款安排   0  等单位,共计 0 个出国(境)团组, 0  人次。
  公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费  0万元。2015年    等单位使用财政拨款购置公务用车  0  辆,主要是……;公务用车运行维护费  3.53万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为  1辆。
  公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:2015年公务接待全部为国内公务接待,国内接待费 0.51 万元。主要用于接待各级业务部门指导、督导、检查、工程验收等,共计接待  16批次,61 人次。国(境)外接待费  0万元。主要用于……,共计接待0  批次,0  人次。
  名词解释
  一、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
  六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
  九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
  十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
  十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
  十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  十三、“三公”经费:指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。


 

 
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