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索引号 pyx02--2017-0814002 发布机构 平邑县发展和改革局
公开目录 部门预决算 发布日期 2015-01-30
文号   公开方式 主动公开
标题 2014年平邑县发展和改革局部门预算
2014年平邑县发展和改革局部门预算
 

目录

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2014年部门预算表

一、2014年收支预算表

二、2014年财政拨款支出预算表

三、2014三公经费支出预算表

第三部分 2014部门预算情况说明

第一部分

一、单位基本情况及主要职能

(一)拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施,受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划的报告。

(二)负责监测全县宏观经济和社会发展态势;研究全县宏观经济运行总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出落实宏观调控的政策建议;起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革的有关规范性文件。

(三)承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任;研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订全县综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案。

(四)承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任;拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;按规定权限,负责固定资产投资项目、外资项目和境外投资项目的审批、核准、备案以及审核、转报工作;安排县财政拨款建设项目和县重大建设项目;组织开展重大建设项目稽察工作;对政府出资的重大建设项目和县政府确定的年度重点建设项目的工程招投标进行监督检查;指导工程咨询业发展。

(五)推进全县经济结构战略性调整;组织拟订全县综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策,做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;提出全县国民经济重要产业的发展规划,衔接平衡全县农村经济、工业、能源、交通、高技术产业、服务业等发展规划,监督规划的实施,协调发展中的重大问题。

(六)承担组织拟订全县国民经济和社会发展中长期规划并协调实施和进行监测评估的责任;组织拟订全县区域协调发展的战略、规划和政策,研究提出城镇化发展战略和政策;负责提出全县区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议;牵头组织对口支援工作;负责组织拟订全县加快县域经济发展的规划、政策措施及指导协调工作。

(七)负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策;组织编制全县国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员的有关工作。

二、部门预算单位构成

纳入平邑县发展和改革局2014年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

平邑县发展和改革局

第二部分 2014年部门预算表

1.2014年平邑县发展和改革局部门收支预算表

单位:万元

收入

支出

项目

2014年预算

项目

2014年预算

一、财政拨款(补助)

141.13 

按功能科目

 

二、财政专户核拨资金

 

 行政运行

141.13 

三、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

141.13 

本年支出合计

141.13 

上级补助收入

 

上缴上级支出

 

上年结转、结余

 

结转下年

 

其中:专项结转

 

 

 

政府性基金结转

 

 

 

专户结转

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

141.13 

支出总计

141.13 

2.2014年平邑县发展和改革局部门财政拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

功能科目名称

2014年预算数

 

 

 

合 计

 

201 

 04

01 

行政运行 

141.13 

3. 2014年“三公”经费支出预算表

单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

10

0

7.5

0

7.5

2.5

第三部分2014年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照县级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关的收入和支出均纳入年度预算。

(二)认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。

(三)根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2014年收入预算为141.13万元,其中:财政拨款(补助) 141.13万元。

2014年支出预算为141.13万元,其中:一般公共服务支出 141.13万元。

三、财政拨款支出预算情况

2014年财政拨款支出预算为141.13万元,具体情况如下:

一般公共服务(类)财政事务(款)支出141.13万元,主要用于行政运行。

四、“三公”经费预算表说明

2014年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等三公经费预算共10万元。

(一)因公出国(境)费预算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务用车购置和运行维护费预算7.5万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费预算2.5万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 
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