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今年以来,审计局认真落实科学发展观,牢固树立科学审计理念,依法履行监督职责,努力加快向现代审计、效率审计、信息化审计转型,审计监督取得了新突破。 一是实事求是做好全县政策兑现审计工作。年初,按照县委、县政府的要求,我局会同财政、税务、工商等部门集中时间、集中精力,以客观公正,实事求是的精神,对261个提报受奖的单位和个人进行了集中审计,共审减虚假税收、招商引资等16800多万元,有86个单位因不符合受奖条件未过审计关,社会各界对审计机关有一是一,有二是二的做法给予了高度评价。 二是努力提升同级审和乡镇财政审计水平。该局在“同级审”中先后审计一级预算单位11个,专题审计1个,查处有问题资金9958万元,提出合理化建议30条,促进增收节支256万元。重点审计具有二次分配权的预算执行部门和二三级预算执行单位,摸清全部政府性资金的总量、结构,揭露财政管理体制与公共财政框架不相适应的薄弱环节,促进提高资金使用效益。从推进财税改革、建立公共财政的大局出发,积极探索财政效能审计的路子,从健全制度、完善机制、规范管理等方面,提出意见和建议,促进提高财政资金的管理水平。 在乡镇财政决算审计中,摸清全部政府性资金的总量和可用财力,找出存在的突出问题,关注宏观调控政策和科学发展、和谐发展政策的落实情况,从公共财政和公共服务均等化的角度,评价全部政府性资金的使用效益。要突出对财政支出的审计,采用审计调查、审阅有关资料、分析指标等方式,盯紧资金的分配、支付环节,审查支出的变动趋势、投入产出效果、运行成本、经济效益和社会效益等内容。要了解政府的财力结构、负债规模和分布状况,对财政收支、财税政策执行、资金管理等情况作出实事求是的评价,为政府聚好财、理好财、用好财当好参谋。 三是扎实推进经济责任审计。今年以来,共开展经济责任审计3项,查处有问题资金66万元。审计中坚持全过程控制,审前召开专题培训会、审中召开业务调度会、审后召开项目总结会,确保了审计质量。对重点部门、重点项目审计采取与组织、人事、纪检、监察等部门联合进点、联合反馈、联合公示审计结果等方式,确保审计结果进入用人决策程序,进入法纪监督程序和宏观管理程序,为领导宏观决策提供了科学依据。 四是不断深化行政事业审计。工作中他们在注重审深审透的基础上,注重向重点项目和重点部门倾斜,今年以来,先后对县中医院、计生局、卫生局及部分卫生院等进行了审计,查处有问题资金726万元,提出合理化建议12条,促进增收节支220万元,进一步维护了广大群众的合法权益。 五是不断拓展工交企业审计领域。今年,该局以“摸家底、揭隐患、促发展”为主线,进一步明确目标,先后开展了改制企业的调查,对金矿资产负债损益进行了审计,提出加强企业内部管理的建议13条,促进增收节支116万元,为维护经济秩序,深化国有企业改革,实现国有资产的保值增值发挥了积极作用。 六是加大了重点投资项目的监督。他们按照重点建设项目监督办法,先后对县城道路建设和浚河治理工程及污水处理厂等工程进行了全过程监督,为政府和单位节约了大量的建设资金。
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