目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表(功能分类科目)
二、2016年收支预算总表(经济分类科目)
三、2016年收入预算表
四、2016年支出预算表
五、2016年财政拨款收支预算表
六、2016年一般公共预算支出预算表
七、2016年政府性基金支出预算表
八、2016年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、 主要职能
平邑县唐村水管处主要职能是:防洪减灾、蓄水灌溉、工程建管、水产养殖、水力发电、综合经营管理等;完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
平邑县唐村水管处部门预算包括:处机关预算。
第二部分
2016年部门预算表
表1. 2016年收支预算总表(功能分类科目)
单位:万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
一、财政拨款 |
329.23 |
社会保障和就业支出 |
49.97 |
一般公共预算 |
|
财政对社会保险基金的补助 |
2.49 |
政府性基金预算 |
46.40 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.66 |
国有资本经营预算 |
|
财政对工伤保险基金的补助 |
0.83 |
二、财政专户管理资金 |
|
行政事业单位离退休 |
47.48 |
三、事业收入 |
|
事业单位离退休 |
47.48 |
四、事业单位经营收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
9.98 |
五、其他收入 |
|
医疗保障 |
9.98 |
|
|
事业单位医疗 |
9.98 |
|
|
农林水支出 |
262.45 |
|
|
农业 |
262.45 |
|
|
行政运行(农业) |
254.45 |
本年收入合计 |
|
一般行政管理事务(农业) |
8.00 |
六、上级补助收入 |
|
住房保障支出 |
53.23 |
七、附属单位上缴收入 |
|
住房改革支出 |
53.23 |
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
住房公积金 |
24.18 |
九、上年结转 |
|
购房补贴 |
29.05 |
|
|
|
|
收入总计 |
375.63 |
本年支出合计 |
375.63 |
|
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
375.63 |
支出总计 |
375.63 |
表2. 2016年收支预算总表(经济分类科目)
单位:万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
一、财政拨款 |
329.23 |
工资福利支出 |
329.23 |
一般公共预算 |
|
商品和服务支出 |
|
政府性基金预算 |
46.40 |
对个人和家庭的补助 |
46.40 |
国有资本经营预算 |
|
项目支出 |
|
二、财政专户管理资金 |
|
专项商品和服务服务支出 |
|
三、事业收入 |
|
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
六、上级补助收入 |
|
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
|
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
九、上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
375.63 |
支出总计 |
375.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
375.63 |
|
375.63 |
表3. 2016年收入预算表
单位:万元
单位代码 |
单位名称 |
总计 |
财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政专户管理资金 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
|
合计 |
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
经费拨款(补助) |
罚没收入安排的拨款 |
国有资源(资产)有偿使用收入安排 |
纳入预算管理的其他收入安排的拨款 |
政府性基金转列一般公共预算收入 |
省市专款转移支付(一般公共预算) |
行政性收费安排的拨款 |
专项收入 |
|
|
|
合计 |
375.63 |
329.23 |
329.23 |
0.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
46.40 |
|
|
|
|
|
|
|
405 |
平邑县唐村水库管理处 |
375.63 |
329.23 |
329.23 |
0.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
46.40 |
|
|
|
|
|
|
|
405001
|
平邑县唐村水库管理处本级 |
375.63 |
329.23 |
329.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
49.97 |
49.97 |
49.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政对社会保险基金的补助 |
2.49 |
2.49 |
2.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
405001 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.66 |
1.66 |
1.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
405001 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.83 |
0.83 |
0.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政事业单位离退休 |
47.48 |
47.48 |
47.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
405001 |
事业单位离退休 |
47.48 |
47.48 |
47.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
9.98 |
9.98 |
9.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
医疗保障 |
9.98 |
9.98 |
9.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
405001 |
事业单位医疗 |
9.98 |
9.98 |
9.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
262.45 |
216.05 |
216.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
水利 |
262.45 |
216.05 |
216.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46.40 |
|
|
|
|
|
|
|
405001 |
行政运行(水利) |
254.45 |
208.05 |
208.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
水利工程运行与维护 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
53.23 |
53.23 |
53.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
405001 |
住房改革支出 |
53.23 |
53.23 |
53.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
405001 |
住房公积金 |
24.18 |
24.18 |
24.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
405001 |
购房补贴 |
29.05 |
29.05 |
29.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表4. 2016年支出预算表
单位:万元
单位代码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位的补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年支出 |
|
|
|
合计 |
375.63 |
367.63 |
8.00 |
|
|
|
|
|
405 |
平邑县唐村水库管理处 |
375.63 |
367.63 |
8.00 |
|
|
|
|
|
405001 |
平邑县唐村水库管理处本级 |
375.63 |
367.63 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
49.97 |
49.97 |
|
|
|
|
|
|
|
财政对社会保险基金的补助 |
2.49 |
2.49 |
|
|
|
|
|
|
405001 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.66 |
1.66 |
|
|
|
|
|
|
405001 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.83 |
0.83 |
|
|
|
|
|
|
|
行政事业单位离退休 |
47.48 |
47.48 |
|
|
|
|
|
|
405001 |
事业单位离退休 |
47.48 |
47.48 |
|
|
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
9.98 |
9.98 |
|
|
|
|
|
|
|
医疗保障 |
9.98 |
9.98 |
|
|
|
|
|
|
405001 |
事业单位医疗 |
9.98 |
9.98 |
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
262.45 |
254.45 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
水利 |
262.45 |
254.45 |
8.00 |
|
|
|
|
|
410001 |
行政运行(水利) |
254.45 |
254.45 |
|
|
|
|
|
|
|
水利工程运行与维护 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
53.23 |
53.23 |
|
|
|
|
|
|
410001 |
住房改革支出 |
53.23 |
53.23 |
|
|
|
|
|
|
410001 |
住房公积金 |
24.18 |
24.18 |
|
|
|
|
|
|
410002 |
购房补贴 |
29.05 |
29.05 |
|
|
|
|
|
|
表5. 2016财政拨款收支预算表
单位:万元
部门:平邑县唐村水管处 |
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
|
项目 |
2016年预算 |
项目 |
2016年预算 |
本年收入合计 |
329.23 |
本年支出合计 |
329.23 |
(一)一般公共预算拨款 |
329.23 |
社会保障和就业支出 |
49.97 |
(二)政府性基金预算拨款 |
|
财政对社会保险基金的补助 |
2.49 |
|
|
财政对失业保险基金的补助 |
1.66 |
|
|
财政对工伤保险基金的补助 |
0.83 |
|
|
行政事业单位离退休 |
47.48 |
|
|
事业单位离退休 |
47.48 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
9.98 |
|
|
医疗保障 |
9.98 |
|
|
事业单位医疗 |
9.98 |
|
|
农林水支出 |
216.05 |
|
|
农业 |
216.05 |
二、上年结转 |
|
行政运行(农业) |
208.05 |
(一)一般公共预算拨款 |
|
一般行政管理事务(农业) |
8.00 |
(二)政府性基金预算拨款 |
|
住房保障支出 |
53.23 |
|
|
住房改革支出 |
53.23 |
|
|
住房公积金 |
24.18 |
|
|
购房补贴 |
29.05 |
表6. 2016年一般公共预算支出预算表
单位:万元
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
类 |
款 |
项 |
小 计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
日常公用支出 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
329.23 |
321.23 |
172.70 |
148.38 |
0.15 |
8.00 |
|
|
|
|
405 |
平邑县唐村水库管理处 |
329.23 |
321.23 |
172.70 |
148.38 |
0.15 |
8.00 |
|
|
|
|
405 |
平邑县唐村水库管理处 |
329.23 |
321.23 |
172.70 |
148.38 |
0.15 |
8.00 |
|
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
49.97 |
49.97 |
35.77 |
14.20 |
|
|
|
|
03 |
|
|
财政对社会保险基金的补助 |
2.49 |
2.49 |
2.49 |
|
|
|
|
20 |
03 |
02 |
405001 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.66 |
1.66 |
1.66 |
|
|
|
|
20 |
03 |
04 |
405001 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.83 |
0.83 |
0.83 |
|
|
|
|
|
05 |
|
|
行政事业单位离退休 |
47.48 |
47.48 |
33.28 |
14.20 |
|
|
|
20 |
05 |
02 |
405001 |
事业单位离退休 |
47.48 |
47.48 |
33.28 |
14.20 |
|
|
|
210 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
9.98 |
9.98 |
9.98 |
|
|
|
|
|
05 |
|
|
医疗保障 |
9.98 |
9.98 |
9.98 |
|
|
|
|
|
05 |
|
405001 |
事业单位医疗 |
9.98 |
9.98 |
9.98 |
|
|
|
|
21 |
05 |
02 |
|
事业单位医疗 |
9.98 |
9.98 |
9.98 |
95.21 |
11.68 |
|
|
213 |
|
|
|
农林水支出 |
216.05 |
208.05 |
126.95 |
80.95 |
0.15 |
8.00 |
|
|
03 |
|
|
水利 |
216.05 |
208.05 |
126.95 |
80.95 |
0.15 |
8.00 |
|
21 |
03 |
01 |
405001 |
行政运行(水利) |
208.05 |
208.05 |
126.95 |
80.95 |
0.15 |
|
|
21 |
03 |
06 |
405001 |
水利工程运行与维护 |
8.00 |
|
|
|
|
8.00 |
|
21 |
03 |
01 |
|
住房保障支出 |
53.23 |
53.23 |
|
53.23 |
|
|
|
221 |
02 |
03 |
|
住房改革支出 |
53.23 |
53.23 |
|
53.23 |
|
|
|
22 |
02 |
|
405001 |
住房公积金 |
24.18 |
24.18 |
|
24.18 |
|
|
|
22 |
02 |
03 |
405001 |
购房补贴 |
29.05 |
29.05 |
|
29.05 |
|
|
|
表7. 2016年政府性基金支出预算表(无数据)
单位:万元
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合 计 |
上年结转 |
2016年预算 |
|
类 |
款 |
项 |
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表8.2016年财政拨款安排的基本支出预算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
2016年预算 |
|
金额 |
其中:一般公共预算财政拨款安排 |
301 |
工资福利支出 |
172.70 |
172.70 |
30101 |
基本工资 |
83.74 |
83.74 |
30102 |
津贴补贴 |
36.23 |
36.23 |
30103 |
奖金 |
6.98 |
6.98 |
30104 |
社会保障缴费 |
45.75 |
45.75 |
30106 |
伙食补助费 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
148.38 |
148.38 |
30301 |
离休费 |
1.67 |
1.67 |
30302 |
退休费 |
12.53 |
12.53 |
30303 |
退职(役)费 |
20.02 |
20.02 |
30304 |
抚恤金 |
|
|
30305 |
生活补助 |
22.18 |
22.18 |
30306 |
救济费 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.11 |
0.11 |
30311 |
住房公积金 |
24.18 |
24.18 |
30313 |
住房补贴 |
58.36 |
58.36 |
30314 |
采暖补贴(在职) |
3.52 |
3.52 |
30315 |
物业服务补贴(在职) |
5.81 |
5.81 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
0.15 |
0.15 |
30201 |
办公费 |
|
|
30205 |
水费 |
|
|
30206 |
电费 |
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
30212 |
因公出国(境)费 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
30215 |
会议费 |
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30216 |
培训费 |
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30217 |
公务接待 |
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30226 |
劳务费 |
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30228 |
工会经费 |
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30229 |
福利费 |
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离休人员特需费 |
0.15 |
0.15 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
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30239 |
其他交通费用 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
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表9. 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位:万元
总计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行
维护费 |
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7.7 |
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7.2 |
0.5 |
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第三部分
2016年部门预算情况和
重要事项说明
一、2016年部门预算情况说明
(一)收支预算总体情况
2016年收入预算为375.63万元,其中:财政拨款375.63万元。
2016年支出预算为375.63万元,其中:按功能分类科目,社会保障和就业支出49.97万元,医疗卫生与计划生育支出9.98万元,农林水支出262.45万元,住房和保障支出53.23万元。
(二)财政拨款收支情况
2016年当年财政拨款收入预算为375.63万元,其中:经费拨款329.23万元,财政专户管理资金46.4万元。
2016年财政拨款支出预算为375.63万元,具体情况如下:
1、社会保障和就业(类)支出49.97万元,主要用于职工社会保险缴纳。医疗卫生与计划生育支出9.98万元,主要用于独生子女费,医疗金的支付等。农林水支出262.45万元,主要用于职工工资发放,单位日常运行和业务工作经费等。住房和保障支出53.23万元,主要用于职工住房补贴和住房公积金的缴纳等。
(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况
2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算为375.63万元,具体情况如下:
1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出328.15万元,主要用于职工工资发放。
2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出47.48万元,主要用于对社会保险基金补助、离退休人员工资、住房补贴支出、住房公积金缴纳等。
(四)财政拨款安排的基本支出情况
2016财政拨款安排的基本支出预算375.63万元,其中:
人员经费375.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等,无日常公用经费支出。
二、重要事项说明
(一)财政拨款安排的“三公”经费情况
2016年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.7万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费7.2万元,公务接待费0.5万元。
2016年“三公”经费预算与2015年增加持平,其中:因公出国(境)费与2015年基本持平、公务用车购置及运行费增加2015年基本持平、公务接待费增加与2015年基本持平。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。